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        • 索 引 號(hào):011336909/2017-01159
        • 文  號(hào):
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2017年03月03日
        • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心

        咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心

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          咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心2017年部門預(yù)算

          目 錄

          第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心概況

          一、主要職能

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          三、2017年工作計(jì)劃

          第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心2017年部門預(yù)算表 

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財(cái)政撥款收支總表

          五、一般公共預(yù)算支出表

          六、一般公共預(yù)算基本支出表

          七、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

          第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心2017年部門預(yù)算安排情況說明

          一、部門預(yù)算收支情況總體說明

          二、部門預(yù)算收入情況說明

          三、部門預(yù)算支出情況說明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

          五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

          第四部分  名詞解釋

          第一部分

          咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心概況

          一、單位基本情況

         ?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)規(guī)格:根據(jù)《關(guān)于設(shè)立市城市管理指揮中心等事項(xiàng)的批復(fù)》(咸編發(fā)[2014]12號(hào))文件,市城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心為正科級(jí)單位。

          (二)功能任務(wù):根據(jù)《關(guān)于設(shè)立市城市管理指揮中心等事項(xiàng)的批復(fù)》(咸編發(fā)[2014]12號(hào))文件,市城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心的主要社會(huì)功能是公益服務(wù)類,主要工作任務(wù)是負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)管理工作。

         ?。ㄎ澹┤藛T編制:根據(jù)《關(guān)于市城管執(zhí)法局有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》(咸編發(fā)[2016]29號(hào))文件,市城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正1副。編制數(shù)為3名,目前在編2人。

          四、2017年的重點(diǎn)工作

          1、為了更好管理溫泉中心城區(qū)機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車停放工作,2017年1月前將從停車管理人員中選拔四名作為管理人員,參與管理工作,并適當(dāng)考慮工資待遇問題。管理崗位人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)制度,從每月工作表現(xiàn)優(yōu)異的人員中選拔,提高停車管理人員工作的積極性和責(zé)任心,更加有效率地完成停車管理的各項(xiàng)工作。

          2、目前幸福路整治工作取得了一定成效,2017年要更加鞏固整治結(jié)果,采取以下幾點(diǎn)措施:一是繼續(xù)安排停車管理人員定點(diǎn)管理;二是與市政協(xié)調(diào),在幸福路安裝人行護(hù)欄;三是與交警部門協(xié)調(diào),幸福路單行道安裝監(jiān)控?cái)z像頭(力爭(zhēng)2月份前實(shí)施)。

          3、將咸安區(qū)的停車管理納入日?;芾?,重點(diǎn)處理咸安城區(qū)的僵尸車問題,南山的摩托車出店停放問題和文筆路機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車亂停亂放問題。擬定兩個(gè)拖車公司,分別對(duì)咸安城區(qū)和溫泉城區(qū)的亂停亂放車輛進(jìn)行拖曳工作。

          4、做好違停車輛的拖曳管理工作,停車管理人員對(duì)拖曳的機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車車輛的合格證、車主身份證都進(jìn)行對(duì)應(yīng)登記,并將數(shù)據(jù)報(bào)送辦公室進(jìn)行統(tǒng)一匯總建檔工作。對(duì)違停的車輛加大處罰的力度:第一次違停被拖曳的提供車輛合格證和發(fā)票或者社區(qū)證明及車主身份證,登記后予以放行;第二次違停被拖曳的車輛在提供相關(guān)資料的基礎(chǔ)上要予以口頭警告;第三次違停被拖曳的車輛予以100元的罰款。

          5、做好停車管理人員(公益崗位)的補(bǔ)缺工作,因公益性崗位的特殊性,公益崗位工作人員流動(dòng)性大,做好合同到期人員的新增或者續(xù)簽工作,保證停車管理工作的有序進(jìn)行。

          6、與交警部門聯(lián)系,掌握咸寧市每年新增和報(bào)廢的機(jī)動(dòng)車數(shù)量,做好市區(qū)停車場(chǎng)、收費(fèi)停車場(chǎng)、停車泊位的摸底工作,并建立檔案報(bào)送市城管指揮中心。對(duì)城區(qū)智能停車場(chǎng)進(jìn)行摸底、統(tǒng)計(jì)數(shù)量并聯(lián)合物價(jià)部門對(duì)城區(qū)收費(fèi)停車場(chǎng)進(jìn)行檢查。

          7、做好跟蹤服務(wù)工作,完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

          第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局停車管理中心2017年部門預(yù)算表

          

        部門收支總表    
              單位:萬元
        收入   支出  
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算撥款 28.14 一、基本支出 27.96
            本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 28.14      人員支出 24.58
               經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 28.14      標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 3.38
               納入預(yù)算管理的非稅 0 二、項(xiàng)目支出 0.18
            上級(jí)補(bǔ)助 0      能力建設(shè)項(xiàng)目 0
        二、政府性基金撥款 0      公共服務(wù)項(xiàng)目 0.18
            本級(jí)基金 0      促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 0
            上級(jí)基金 0      專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 0
        三、社?;?/td> 0      不可預(yù)見費(fèi) 0
        四、事業(yè)收入 0 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0
        五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0
        六、附屬單位上繳收入 0 五、上繳上級(jí)支出 0
        七、往來收入 0    
        八、其他收入 0    
               
               
        本年收入合計(jì): 28.14 本年支出合計(jì): 28.14
               
               
               
        八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0
            上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
            其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
               
        收入總計(jì): 28.14 支出總計(jì) 28.14

          

          
        部門收入總表                                  
                                             
                                            單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 合計(jì) 上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   一般公共預(yù)算     政府性基金   社保基金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
              小計(jì) 上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 納入預(yù)算管理的非稅 上級(jí)補(bǔ)助 小計(jì) 本級(jí)基金 上級(jí)基金            
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
          合計(jì) 28.14 0 0 0 28.14 28.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        502012 城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心 28.14 0 0 0 28.14 28.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          
          部門支出總表(按功能科目到項(xiàng)級(jí))                    
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本支出     項(xiàng)目支出           事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
              小計(jì) 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi)    
                                     
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計(jì) 28.14 27.96 24.58 3.38 0.18 0 0.18 0 0 0 0 0 0
        502012 城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心 28.14 27.96 24.58 3.38 0.18 0 0.18 0 0 0 0 0 0
          212   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 28.14 27.96 24.58 3.38 0.18 0 0.18 0 0 0 0 0 0
            21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 28.14 27.96 24.58 3.38 0.18 0 0.18 0 0 0 0 0 0
              2120104       城管執(zhí)法 28.14 27.96 24.58 3.38 0.18 0 0.18 0 0 0 0 0 0
          
        財(cái)政撥款收支總表    
              單位:萬元
        收入   支出  
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算撥款 28.14 一、基本支出 27.96
            本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 28.14      人員支出 24.58
               經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 28.14      標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 3.38
               納入預(yù)算管理的非稅 0 二、項(xiàng)目支出 0
        二、政府性基金撥款 0      能力建設(shè)項(xiàng)目 0
            本級(jí)基金 0      公共服務(wù)項(xiàng)目 0
            上級(jí)基金 0      促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 0
                 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 0
                 不可預(yù)見費(fèi) 0
            三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0
            四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0
            五、上繳上級(jí)支出 0
               
        本年收入合計(jì): 28.14 本年支出合計(jì): 27.96
               
               
        收入總計(jì): 28.14 支出總計(jì) 27.96
          
        一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí))                    
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本支出     項(xiàng)目支出           事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
              小計(jì) 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi)    
                                     
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計(jì) 27.96 27.96 24.58 3.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        502012 城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心 27.96 27.96 24.58 3.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          212   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 27.96 27.96 24.58 3.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 27.96 27.96 24.58 3.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              2120104       城管執(zhí)法 27.96 27.96 24.58 3.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          
        一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí))
            單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì)
             
        ** ** 1
          合計(jì) 27.96
        502012 城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心 27.96
          301   工資福利支出 22.29
            30101     基本工資 5.13
            30102     津貼補(bǔ)貼 0.53
            30103     獎(jiǎng)金 6.61
            30104     其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.13
            30107     績(jī)效工資 4.66
            30108     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 2.41
            30109     職業(yè)年金繳費(fèi) 0.96
            30199     其他工資福利支出 0.86
          302   商品和服務(wù)支出 3.38
            30201     辦公費(fèi) 0.15
            30202     印刷費(fèi) 0.05
            30203     咨詢費(fèi) 0
            30204     手續(xù)費(fèi) 0
            30205     水費(fèi) 0.08
            30206     電費(fèi) 0.21
            30207     郵電費(fèi) 0.24
            30208     取暖費(fèi) 0
            30209     物業(yè)管理費(fèi) 0
            30211     差旅費(fèi) 0
            30212     因公出國(境)費(fèi)用 0
            30213     維修(護(hù))費(fèi) 0
            30214     租賃費(fèi) 0
            30215     會(huì)議費(fèi) 0
            30216     培訓(xùn)費(fèi) 0
            30217     公務(wù)接待費(fèi) 0
            30218     專用材料費(fèi) 0
            30224     被裝購置費(fèi) 0
            30225     專用燃料費(fèi) 0
            30226     勞務(wù)費(fèi) 0
            30227     委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0
            30228     工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.24
            30229     福利費(fèi) 0.15
            30231     公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0
            30239     其他交通費(fèi)用 0
            30240     稅金及附加費(fèi)用 0
            30298     302商品和服務(wù)支出(其他) 0
            30299     其他商品和服務(wù)支出 2.26
          303   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.29
            30305     生活補(bǔ)助 0
            30307     醫(yī)療費(fèi) 0
            30309     獎(jiǎng)勵(lì)金 0
            30311     住房公積金 1.44
            30312     提租補(bǔ)貼 0.35
            30315     物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 0.5
            30399     其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0
          399   其他支出 0
            39902     預(yù)留 0
          
        一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
          單位:萬元
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
        合計(jì) 0
        1.因公出國(境)費(fèi) 0
        2.公務(wù)接待費(fèi) 0
        3.公務(wù)用車費(fèi) 0
        其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0
              公務(wù)用車購置 0
          
          政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí))                  
                                    單位:萬元
        單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本支出     項(xiàng)目支出           事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
              小計(jì) 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi)    
                                     
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

        第三部分

          咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車服務(wù)中心2017年部門預(yù)算安排情況說明

          一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車服務(wù)中心2017年部門收支情況說明

          按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車服務(wù)中心2017年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入、支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。2017年收支總預(yù)算 28.14萬元。

          二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心2017年部門收支情況說明

          咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心2017年收入預(yù)算28.14萬元?! ?/p>

          2017年支出預(yù)算28.14萬元,其中:基本保障性支出27.96萬元;項(xiàng)目支出0.18萬元 ?!?/p>

          預(yù)算收支變化情況

          2017年預(yù)算數(shù)28.14萬元。(新成立單位)

          三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心2017年財(cái)政撥款收支表說明

          咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算(一般公共預(yù)算)28.14萬元;

          四、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)中心2017年一般公共基本預(yù)算情況說明

          (一)財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2017年部門預(yù)算中,一般公共基本預(yù)算27.96萬元,主要用于以下方面:工資福利(類)支出22.29萬元,占一般公共基本預(yù)算的79.72%,占總預(yù)算支出79.21%;商品和服務(wù)(類)支出3.38萬元,占一般公共基本預(yù)算的12.09%,占總預(yù)算支出12.01%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助(類)支出2.29萬元,占一般公共基本預(yù)算的8.19%,占總預(yù)算支出8.1%;

         ?。ǘ┴?cái)政撥款具體使用安排情況。2017年一般公共預(yù)算數(shù)為28.14萬元,具體安排情況如下:

          1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算(城管執(zhí)法)24.58萬元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、提租補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障(醫(yī)療、失業(yè)、工傷)等。

          2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)(城管執(zhí)法)預(yù)算3.38萬元。主要用于:?jiǎn)挝蝗粘^k公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出;在編人員通訊、交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。

          3、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算0.18萬元。其中:(1)城管執(zhí)法0.18萬元,主要用于:執(zhí)法人員意外險(xiǎn)0.18萬元;?! ?/p>

          4、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)元 

          第四部分

          名詞解釋

          1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

          3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管理執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

          4基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          5項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          6三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

          咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機(jī)動(dòng)車服務(wù)中心  

          2016年3月1日

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