咸寧市林政管理稽查隊2016年部門預(yù)算
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
(一)部門主要職責
一是林政稽查。二是林政案件查處。主要是查處違反林木采伐、運輸、收購、經(jīng)營、擅自改變林地用途和買賣林業(yè)證件等林業(yè)行政案件。三是林政執(zhí)法監(jiān)督。四是負責林業(yè)政策的宣傳。
?。ǘC構(gòu)及人員設(shè)置
咸寧市林政管理稽查隊、咸寧市林業(yè)工作總站兩塊牌子一套人馬。我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位,財務(wù)隸屬于咸寧市林業(yè)局,資產(chǎn)管理單位是咸寧市財政局,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,屬于地市級預(yù)算,目前在職員工8人,退休職工2人。
二、2016年主要工作任務(wù)及目標
主要工作任務(wù):在林業(yè)行政主管部門委托權(quán)限范圍內(nèi),查處違反林木采伐、運輸、經(jīng)營、收購和擅自改變林地用途、買賣林業(yè)證件等林業(yè)案件。
目標:加強林業(yè)政策、法律、法規(guī)的學(xué)習,規(guī)范執(zhí)法行為,提高案件辦結(jié)率。積極加大對林業(yè)政策的宣傳,讓老百姓了解林業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),并支持林業(yè)執(zhí)法工作。
三、2016年部門預(yù)算表及說明
?。ㄒ唬?016年預(yù)算收支情況。
2016年預(yù)算總收入84.61萬元。其中:本年收入中財政撥款收入為84.61萬元。
2016年預(yù)算總支出84.61萬元。主要包括基本保障支出和項目支出。其中人員支出52.28萬元,標準公用經(jīng)費支出12.33萬元。項目支出20萬元。
?。ǘ?016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算總計5.3萬元,其中:公務(wù)接待費1.8萬元,公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。
四、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。
3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等)。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
部門匯總預(yù)算表(含部門預(yù)算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 84.61 | 一、基本保障支出 | 64.61 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 84.61 | 人員支出 | 52.28 |
經(jīng)費撥款(補助) | 84.61 | 標準公用經(jīng)費支出 | 12.33 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 0 |
上級補助收入 | 0 | 二、項目支出 | 20 |
二、政府性基金 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
本級基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 20 |
上級基金收入 | 0 | 經(jīng)濟建設(shè) | 0 |
三、事業(yè)收入 | 0 | 不可預(yù)見費 | 0 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 84.61 | 本年支出合計: | 84.61 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
收入總計: | 84.61 | 支出總計 | 84.61 |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算總收入 | 84.61 | 一、基本保障支出 | 64.61 |
一般公共預(yù)算收入 | 84.61 | 人員支出 | 52.28 |
經(jīng)費撥款(補助) | 84.61 | 標準公用經(jīng)費支出 | 12.33 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | ||
上級補助收入 | 二、項目支出 | 20.00 | |
二、政府性基金 | 能力建設(shè) | ||
本級基金收入 | 公共服務(wù) | 20.00 | |
上級基金收入 | 經(jīng)濟建設(shè) | ||
三、事業(yè)收入 | 不可預(yù)見費 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合計: | 84.61 | 本年支出合計: | 84.61 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 84.61 | 支出總計 | 84.61 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | ||||||||||||||
405011 | 市林業(yè)稽查隊 | 84.61 | 84.61 | 84.61 |
部門支出總表(按功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
405011 | 市林業(yè)稽查隊 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
21302 | 林業(yè) | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130213 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 84.61 | 一、基本保障支出 | 64.61 |
經(jīng)費撥款(補助) | 84.61 | 人員支出 | 52.28 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 標準公用經(jīng)費支出 | 12.33 | |
特定業(yè)務(wù)費支出 | |||
二、政府性基金 | 二、項目支出 | 20.00 | |
本級基金收入 | 能力建設(shè) | ||
上級基金收入 | 公共服務(wù) | 20.00 | |
經(jīng)濟建設(shè) | |||
不可遇見費 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 84.61 | 本年支出合計: | 84.61 |
收入總計: | 84.61 | 支出總計 | 84.61 |
一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
405011 | 市林業(yè)稽查隊 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
21302 | 林業(yè) | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130213 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 |
一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟分類到款) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
* | * | 1 |
合計 | 64.61 | |
405011 | 市林業(yè)稽查隊 | 64.61 |
301 | 工資福利支出 | 43.15 |
30101 | 基本工資 | 8.72 |
30102 | 津貼補貼 | 1.68 |
30104 | 社會保障繳費 | 13.27 |
30107 | 績效工資 | 19.48 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 12.33 |
30201 | 辦公費 | 0.80 |
30202 | 印刷費 | 0.10 |
30205 | 水費 | 0.15 |
30206 | 電費 | 0.60 |
30207 | 郵電費 | 0.80 |
30211 | 差旅費 | 0.85 |
30213 | 維修(護)費 | 0.30 |
30215 | 會議費 | 0.35 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.80 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.36 |
30229 | 福利費 | 0.60 |
30236 | 通訊補貼 | 1.20 |
30237 | 交通補貼 | 1.85 |
30238 | 食堂補助 | 3.02 |
30239 | 其他交通費用 | 0.05 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.50 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 9.13 |
30305 | 生活補助 | 0.60 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.67 |
30311 | 住房公積金 | 4.27 |
30312 | 住房補貼 | 1.19 |
30316 | 物業(yè)補貼 | 2.16 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.24 |
政府性基金預(yù)算表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 5.30 |
1.因公出國(境)費 | |
2.公務(wù)接待費 | 1.80 |
3.公務(wù)用車費 | 3.50 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 | 3.50 |
公務(wù)用車購置 |