湖北省鄂南高級中學(xué)2017年部門決算公開
目錄:
一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置
二、年度主要任務(wù)
三、2017年部門決算說明
(一)收支決算情況
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出和預(yù)算執(zhí)行情況
(三)三公經(jīng)費情況
(四)政府采購執(zhí)行情況
(五)國有資產(chǎn)占用情況
(六)預(yù)算績效管理工作開展情況
(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
附表:2017年決算公開表
一、單位職能及機構(gòu)設(shè)置
鄂南高中主要內(nèi)設(shè)機構(gòu):校辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、整治辦、校黨委、校團委、工會、信息中心、體衛(wèi)藝、保衛(wèi)科等。2017年我校編制人數(shù)240人,經(jīng)費自理人數(shù)28人,臨時工34人,退休人員49人,遺屬人員11人。
主要職能:(一)全面實施素質(zhì)教育,培養(yǎng)人才,為國家的各項發(fā)展提供人才保障。
(二)貫徹執(zhí)行黨的教育方針政策,對學(xué)生進行德、智、體、美、勞等方面的教育。
(三)堅持以教學(xué)為中心,保證教學(xué)計劃的貫徹執(zhí)行。要有計劃地參加教研活動,有目的地深入教學(xué)第一線,了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況,大力推進教學(xué)改革,加強科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析,提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。
(四)負責安排教學(xué)任務(wù)與配置教學(xué)資源。統(tǒng)籌安排全校教學(xué)進程、教學(xué)任務(wù),向各年級下達教學(xué)任務(wù),確定教師名單和教學(xué)任務(wù),下達教學(xué)任務(wù)書,編制教學(xué)進程表和全校課程表。
(五)承辦上級主管部門交辦的其他事項。
二、年度主要任務(wù)
2017年鄂南高中工作的總體要求:加強教學(xué)水平,更多更好的培養(yǎng)人才,為國家的經(jīng)濟建設(shè)和社會輸送人才,取得更為卓著的教育教學(xué)成果。
三、2017年部門決算說明
(一)收支決算情況
2017年收入決算總計為4790.58萬元,財政撥款收入4789.9萬元,其他收入即利息收入0.67萬元。2017年支出決算總計為4790.58萬元,其中基本支出3202.93萬元、項目支出600.86萬元、年末結(jié)余986.78萬元。(合計數(shù)0.01萬元差異為四舍五入差異)
2016年收入決算總計為6088.55萬元,均為財政撥款收入。2016年支出決算總計為6088.55萬元,其中基本支出4233.99萬元、項目支出1077.76萬元、年末結(jié)余776.8萬元。
2017年與2016年相比差異主要為年終獎勵性補貼在當年未撥款發(fā)放致使基本支出減少,項目數(shù)量減少致使項目支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出和預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算財政撥款支出數(shù)為4789.91萬元,2017年預(yù)算數(shù)為5574.71萬元,執(zhí)行率為85.92%,未執(zhí)行的支出主要為年終獎勵性補貼在2018年才撥款發(fā)放。
1、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為3202.93萬元
(1)人員經(jīng)費2922.1萬元
①工資與福利支出2339.48萬元
②對個人和家庭補助582.62萬元
(2)日常公用經(jīng)費280.83萬元。
2、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出600.86萬元。
3、一般公共預(yù)算財政撥款年末結(jié)余986.11萬元。
(三)三公經(jīng)費情況
三公經(jīng)費支出31.34萬元,比上年增加11.34萬元,主要為2017年因公出國費用增加。
1、因公出國(境)費用16.98萬元,比上年增加11.77萬元,增加原因是2017年為加強國際部教學(xué)水平,到澳大利亞、新加坡進行考察及外語教師出國學(xué)習(xí)共3次4人。
2、公務(wù)車購置及運行維護費6.2萬元,比上年減少0.82萬元。我單位現(xiàn)有兩輛公車在運行,沒有新購置數(shù)。
3、公務(wù)接待費8.16萬元,共接待約48批次1379人,比上年減少1.25萬元。
(四)政府采購執(zhí)行情況
政府采購基本按照年初預(yù)算執(zhí)行,嚴格遵守政府采購紀律,按照政府采購程序及流程申報購置固定資產(chǎn)。
(五)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本單位共有車輛2輛,均為一般公務(wù)用車。
(六)預(yù)算績效管理工作開展情況
在預(yù)算績效管理工作開展中發(fā)現(xiàn)項目與目前政策相符,項目立項較為規(guī)范合理,使用合規(guī),達到了預(yù)定的目標。但也存在一定問題,例如績效目標填報不夠規(guī)范,指標設(shè)置不夠細化等,以后將對績效目標填報進一步規(guī)范,指標設(shè)置細化、量化,保證預(yù)算合理。
(八)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年度單位公用經(jīng)費支出280.83萬元,其中:辦公費4.96萬元、印刷費5.79萬元、手續(xù)費0.10萬元、水費96.19萬元、電費62.04萬元、郵電費6.63萬元、差旅費39.71萬元、因公出國(境)費用16.98萬元、租賃費0.05萬元、培訓(xùn)費9.79萬元、公務(wù)招待費8.16萬元、專用材料費3.12萬元、工會經(jīng)費10.91萬元、公務(wù)用車運行維護費6.20萬元、其他交通費用0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出10.18萬元。
附表:2017年決算公開表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:湖北省鄂南高級中學(xué) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 4,613.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 3,577.52 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.67 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 226.27 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 4,613.77 | 本年支出合計 | 52 | 3,803.79 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.67 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 176.80 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 986.11 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 4,790.58 | 總計 | 56 | 4,790.58 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:湖北省鄂南高級中學(xué) | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 4,613.77 | 4,613.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |||
205 | 教育支出 | 4,085.21 | 4,084.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | ||
20502 | 普通教育 | 4,085.21 | 4,084.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,085.21 | 4,084.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 302.29 | 302.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 302.29 | 302.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 302.29 | 302.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 181.37 | 181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:湖北省鄂南高級中學(xué) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 3,803.79 | 3,202.93 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 181.37 | 181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:湖北省鄂南高級中學(xué) | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 4,613.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 3,577.52 | 3,577.52 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 4,613.10 | 本年支出合計 | 54 | 3,803.79 | 3,803.79 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 176.80 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 986.11 | 986.11 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 176.80 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 4,789.91 | 總計 | 60 | 4,789.91 | 4,789.91 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:湖北省鄂南高級中學(xué) | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 3,803.79 | 3,202.93 | 600.86 | |||
205 | 教育支出 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | ||
20502 | 普通教育 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | ||
2050204 | 高中教育 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 181.37 | 181.37 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:湖北省鄂南高級中學(xué) | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2,339.48 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 280.83 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 975.73 | 30201 | 辦公費 | 4.96 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 108.72 | 30202 | 印刷費 | 5.79 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 187.86 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.10 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 103.38 | 30205 | 水費 | 96.19 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 901.22 | 30206 | 電費 | 62.04 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 6.63 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 62.57 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 582.62 | 30211 | 差旅費 | 39.71 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 16.98 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 104.22 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 82.69 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 9.79 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 8.16 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.19 | 30218 | 專用材料費 | 3.12 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 31.76 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 298.09 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 58.55 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 10.91 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 6.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.02 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 7.12 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.18 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 2,922.10 | 公用經(jīng)費合計 | 280.83 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:湖北省鄂南高級中學(xué) | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 12.00 | 31.34 | 16.98 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 8.16 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:湖北省鄂南高級中學(xué) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
湖北省鄂南高級中學(xué)
2017.09.27