2017年咸寧房地產(chǎn)管理局市咸安分局
決算公開情況說明
按照《市財政局關(guān)于做好2017年度部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》要求,我局現(xiàn)將2017年部門決算情況向社會公開:
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局是主管咸安城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的職能部門,依照法律行政法規(guī),對咸安城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)實施管理。其主要職能有:貫徹執(zhí)行國家、省、市頒發(fā)的有關(guān)房地產(chǎn)的方針、政策、法規(guī):負(fù)責(zé)咸安城區(qū)房屋測繪、租賃、抵押和房屋交易管理工作;負(fù)責(zé)咸安城區(qū)房屋安全鑒定,白蟻防治工作;負(fù)責(zé)直管公房管理工作。
二、總收入支出情況說明
1、2017年財政下達(dá)總收入215.41萬元,其中:財政撥款收入為205.03萬元,2016年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)10.38萬元,實際總支出為201.32萬元,2017年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)14.09萬元(詳見公開表01表和02表)。
同比去年財政下達(dá)總收入231.56萬元下降了16.15萬元,下降幅度為6.97%。其中:財政撥款收入205.03萬元,同比去年231.56萬元下降了26.53萬元;年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.38萬元,同比去年的0萬元,增加10.38萬元;年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.09萬元,同比去年的10.38萬元,增加3.71萬元。2017年總收入與2016年總收入增減的主要原因是人員調(diào)動、退休和項目等經(jīng)費(fèi)減少。
三、財政撥款支出情況說明
2017年公共預(yù)算財政撥款201.32萬元,其中:基本支出196.51萬元,項目支出4.81萬元(詳見公開表05)。
2017年年初預(yù)算安排公共財政撥款355.17萬元,其中:基本支出350.17元,項目支出5萬元。
2017年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)低153.85萬元,決算與預(yù)算差異原因:一是年初預(yù)算含社?;鹬С?25.99萬元,而年末決算未含社?;?;二是人員調(diào)出和退休導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所下降;三是項目經(jīng)費(fèi)未用完;四預(yù)算安排養(yǎng)老保險與職業(yè)年金高于老機(jī)關(guān)保險應(yīng)繳額。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年實際支出“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.08萬元,同比去年的0萬元,上升了0.08萬元,上升幅度達(dá)50%。上升原因主要是我局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算只有0.16萬元,發(fā)生一次招待費(fèi)就可導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)大幅上升(詳見公開表07表)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.17萬元(與部門決算中行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),比2016年6.34萬元增加了4.83萬元,增長幅度76.18%。增長原因主要是差旅費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧人員補(bǔ)助)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、招待費(fèi)等增加所致。
六、2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織對開展整體支出績效評價,從評價情況來看,整體支出績效評價處于中等偏上水平。
七、2017年政府采購情況說明
本部門2017年度政府采購總支出1.9萬元,主要為政府采購貨物支出。
國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門無公務(wù)用車。其他國有定資產(chǎn)價值211.7萬元。
九、專業(yè)名詞解釋:
根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則,對咸寧市房產(chǎn)局咸安分局2017年部門決算中有關(guān)名詞解釋如下:
1、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。我局主要為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、三公經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局
2018年9月26日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 205.03 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 201.32 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 205.03 | 本年支出合計 | 52 | 201.32 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 10.38 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 14.09 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 215.41 | 總計 | 56 | 215.41 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 204.13 | 204.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 200.42 | 196.51 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 205.03 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 201.32 | 201.32 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 205.03 | 本年支出合計 | 54 | 201.32 | 201.32 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 10.38 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 10.38 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 215.41 | 總計 | 60 | 215.41 | 215.41 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 201.32 | 196.51 | 4.81 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
2120109 | 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 200.42 | 196.51 | 3.91 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 153.57 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 10.01 | 310 | 其他資本性支出 | 1.16 |
30101 | 基本工資 | 46.69 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.54 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.16 |
30103 | 獎金 | 54.19 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 6.07 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 1.48 | 30205 | 水費(fèi) | 0.05 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 28.66 | 30206 | 電費(fèi) | 0.23 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 15.58 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.15 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.90 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 31.77 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.55 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.13 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.08 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 9.36 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 7.34 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 4.97 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 12.29 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.64 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.45 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 185.35 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 11.17 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
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財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |