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        • 索 引 號:011336909/2018-01121
        • 文  號:
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧房地產(chǎn)管理局市咸安分局
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:
        • 發(fā)布日期:2018年09月30日
        • 名  稱:咸寧房地產(chǎn)管理局市咸安分局

        咸寧房地產(chǎn)管理局市咸安分局

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        2017年咸寧房地產(chǎn)管理局市咸安分局

        決算公開情況說明


        按照《市財政局關(guān)于做好2017年度部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》要求,我局現(xiàn)將2017年部門決算情況向社會公開:

        一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

        咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局是主管咸安城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的職能部門,依照法律行政法規(guī),對咸安城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)實施管理。其主要職能有:貫徹執(zhí)行國家、省、市頒發(fā)的有關(guān)房地產(chǎn)的方針、政策、法規(guī):負(fù)責(zé)咸安城區(qū)房屋測繪、租賃、抵押和房屋交易管理工作;負(fù)責(zé)咸安城區(qū)房屋安全鑒定,白蟻防治工作;負(fù)責(zé)直管公房管理工作。

        二、總收入支出情況說明

        1、2017年財政下達(dá)總收入215.41萬元,其中:財政撥款收入為205.03萬元,2016年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)10.38萬元,實際總支出為201.32萬元,2017年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)14.09萬元(詳見公開表01表和02表)。

        同比去年財政下達(dá)總收入231.56萬元下降了16.15萬元,下降幅度為6.97%。其中:財政撥款收入205.03萬元,同比去年231.56萬元下降了26.53萬元;年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.38萬元,同比去年的0萬元,增加10.38萬元;年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.09萬元,同比去年的10.38萬元,增加3.71萬元。2017年總收入與2016年總收入增減的主要原因是人員調(diào)動、退休和項目等經(jīng)費(fèi)減少。

        三、財政撥款支出情況說明

        2017年公共預(yù)算財政撥款201.32萬元,其中:基本支出196.51萬元,項目支出4.81萬元(詳見公開表05)。

        2017年年初預(yù)算安排公共財政撥款355.17萬元,其中:基本支出350.17元,項目支出5萬元。

        2017年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)低153.85萬元,決算與預(yù)算差異原因:一是年初預(yù)算含社?;鹬С?25.99萬元,而年末決算未含社?;?;二是人員調(diào)出和退休導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所下降;三是項目經(jīng)費(fèi)未用完;四預(yù)算安排養(yǎng)老保險與職業(yè)年金高于老機(jī)關(guān)保險應(yīng)繳額。

        四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        2017年實際支出“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.08萬元,同比去年的0萬元,上升了0.08萬元,上升幅度達(dá)50%。上升原因主要是我局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算只有0.16萬元,發(fā)生一次招待費(fèi)就可導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)大幅上升(詳見公開表07表)。

        五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.17萬元(與部門決算中行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),比2016年6.34萬元增加了4.83萬元,增長幅度76.18%。增長原因主要是差旅費(fèi)(精準(zhǔn)扶貧人員補(bǔ)助)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、招待費(fèi)等增加所致。

        六、2017年度預(yù)算績效情況說明

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織對開展整體支出績效評價,從評價情況來看,整體支出績效評價處于中等偏上水平。

        七、2017年政府采購情況說明

        本部門2017年度政府采購總支出1.9萬元,主要為政府采購貨物支出。

        1. 國有資產(chǎn)占用情況說明

        本部門無公務(wù)用車。其他國有定資產(chǎn)價值211.7萬元。

        九、專業(yè)名詞解釋:

        根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則,對咸寧市房產(chǎn)局咸安分局2017年部門決算中有關(guān)名詞解釋如下:

        1、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

        2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。我局主要為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

        3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        5、三公經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。


        咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局

        2018年9月26日




        收入支出決算總表





        公開01表
        部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局



        金額單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)
        欄次
        1 欄次
        2
        一、財政撥款收入 1 205.03 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出 36 0.00

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 201.32

        12
        十二、農(nóng)林水支出 40 0.00

        13
        十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出 42 0.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00

        16
        十六、金融支出 44 0.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00

        19
        十九、住房保障支出 47 0.00

        20
        二十、糧油物資儲備支出 48 0.00

        21
        二十一、其他支出 49 0.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計 24 205.03 本年支出合計 52 201.32
           用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00    結(jié)余分配 53 0.00
           年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 10.38    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 14.09

        27

        55
        總計 28 215.41 總計 56 215.41
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        收入決算表










        公開02表
        部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局








        金額單位:萬元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 205.03 205.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 205.03 205.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 205.03 205.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120101  行政運(yùn)行 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120109  住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 204.13 204.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




































        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

        支出決算表









        公開03表
        部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局







        金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 201.32 196.51 4.81 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 201.32 196.51 4.81 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 201.32 196.51 4.81 0.00 0.00 0.00
        2120101  行政運(yùn)行 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
        2120109  住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 200.42 196.51 3.91 0.00 0.00 0.00
































        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

        財政撥款收入支出決算總表







        公開04表
        部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局





        金額單位:萬元
        收     入 支     出
        項    目 行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
        欄    次
        1 欄    次
        2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 205.03 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

        3
        三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00

        4
        四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

        5
        五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00

        6
        六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 201.32 201.32 0.00

        12
        十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00

        13
        十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00

        16
        十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00

        19
        十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00

        20
        二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00

        21
        二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 205.03 本年支出合計 54 201.32 201.32 0.00
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 10.38 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 14.09 14.09 0.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 26 10.38
        57


        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00
        58



        28

        59


        總計 29 215.41 總計 60 215.41 215.41 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表






        公開05表
        部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局




        金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計 201.32 196.51 4.81
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 201.32 196.51 4.81
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 201.32 196.51 4.81
        2120101  行政運(yùn)行 0.90 0.00 0.90
        2120109  住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 200.42 196.51 3.91




















        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表








        公開06表
        部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局






        金額單位:萬元
        人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 153.57 302 商品和服務(wù)支出 10.01 310 其他資本性支出 1.16
        30101  基本工資 46.69 30201  辦公費(fèi) 1.54 31001  房屋建筑物購建 0.00
        30102  津貼補(bǔ)貼 0.00 30202  印刷費(fèi) 0.00 31002  辦公設(shè)備購置 1.16
        30103  獎金 54.19 30203  咨詢費(fèi) 0.00 31003  專用設(shè)備購置 0.00
        30104  其他社會保障繳費(fèi) 6.07 30204  手續(xù)費(fèi) 0.00 31005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
        30106  伙食補(bǔ)助費(fèi) 1.48 30205  水費(fèi) 0.05 31006  大型修繕 0.00
        30107  績效工資 28.66 30206  電費(fèi) 0.23 31007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
        30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 15.58 30207  郵電費(fèi) 1.15 31008  物資儲備 0.00
        30109  職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30208  取暖費(fèi) 0.00 31009  土地補(bǔ)償 0.00
        30199  其他工資福利支出 0.90 30209  物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010  安置補(bǔ)助 0.00
        303 對個人和家庭的補(bǔ)助 31.77 30211  差旅費(fèi) 1.55 31011  地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
        30301  離休費(fèi) 0.00 30212  因公出國(境)費(fèi)用 0.00 31012  拆遷補(bǔ)償 0.00
        30302  退休費(fèi) 0.00 30213  維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31013  公務(wù)用車購置 0.00
        30303  退職(役)費(fèi) 0.00 30214  租賃費(fèi) 0.00 31019  其他交通工具購置 0.00
        30304  撫恤金 0.00 30215  會議費(fèi) 0.00 31020  產(chǎn)權(quán)參股 0.00
        30305  生活補(bǔ)助 2.13 30216  培訓(xùn)費(fèi) 0.00 31099  其他資本性支出 0.00
        30306  救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217  公務(wù)接待費(fèi) 0.08 304 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30307  醫(yī)療費(fèi) 0.00 30218  專用材料費(fèi) 0.00 30401  企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
        30308  助學(xué)金 0.00 30224  被裝購置費(fèi) 0.00 30402  事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
        30309  獎勵金 0.00 30225  專用燃料費(fèi) 0.00 30403  財政貼息 0.00
        30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226  勞務(wù)費(fèi) 0.00 30499  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30311  住房公積金 9.36 30227  委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
        30312  提租補(bǔ)貼 7.34 30228  工會經(jīng)費(fèi) 4.97 30701  國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
        30313  購房補(bǔ)貼 0.00 30229  福利費(fèi) 0.00 30707  國外債務(wù)付息 0.00
        30314  采暖補(bǔ)貼 0.00 30231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00
        30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 12.29 30239  其他交通費(fèi)用 0.00 39906  贈與 0.00
        30399  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 0.64 30240  稅金及附加費(fèi)用 0.00





        30299  其他商品和服務(wù)支出 0.45


        人員經(jīng)費(fèi)合計 185.35 公用經(jīng)費(fèi)合計 11.17
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。
           2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。













        — 6 —




        財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表











        公開07表
        部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局









        金額單位:萬元
        預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
        小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表









        公開08表
        部門:咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局







        金額單位:萬元
        項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計





















































        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


        責(zé)任編輯:宋曉宇
        附件:
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