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        • 索 引 號:011336909/2018-01108
        • 文  號:
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市委組織部
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:
        • 發(fā)布日期:2018年09月30日
        • 名  稱:咸寧市委組織部

        咸寧市委組織部

        字號: 分享到:

        2017年市委組織部部門決算說明

         

        一、決算信息來源說明

        二、決算編制基本情況

        三、市委組織部概況

        主要職能

        機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        四、市委組織部2017 年部門決算執(zhí)行情況說明

        部門決算收支情況增減變化情況說明

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

        (三)政府采購執(zhí)行情況說明

        (四)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        (五)國有資產(chǎn)占用情況說明

        (六)績效預(yù)算執(zhí)行情況

        五、市委組織部2017年部門決算表

        收支決算總表

        收入決算總表

        )支出決算總表

        ()財政撥款收支決算總表

        ()一般公共決算支出表

        ()一般公共預(yù)算基本支出表

        ()政府性基金決算支出表

        ()財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        六、名詞解釋

        一、決算信息來源說明

        本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制,賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。

        (一)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

        (二)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

        二、決算編制基本情況

        本單位為咸寧市委組織部所屬級(按封面“單位預(yù)算級次”填列)預(yù)算單位,單位性質(zhì)行政單位,決算編報類型為單戶,按照行政單位會計制度填報決算數(shù)據(jù)。

        納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個,比上年增減0個。

        三、部門(單位)情況

        (一)部門主要職能

        1、研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),探索各類“兩新”組織中黨組織的設(shè)置和活動方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;負(fù)責(zé)新時期黨的建設(shè)理論研究。

        2、辦理我市省委管理干部有關(guān)事項的報批手續(xù);負(fù)責(zé)提出關(guān)于各縣(市、區(qū))和市委、市政府機(jī)關(guān)各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)市委委托管理的干部的管理工作;負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作,承擔(dān)部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜;負(fù)責(zé)省有關(guān)部門管理為主的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。

        3、研究制定加強(qiáng)全市干部隊伍建設(shè)的措施、制度,組織落實(shí)培養(yǎng)選拔年輕干部工作。

        4、從總體上研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。

        5、負(fù)責(zé)全市組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督,及時向市委和上級組織部門反映重要情況,提出建議。

        6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規(guī)劃;負(fù)責(zé)落實(shí)省委組織部下達(dá)抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計劃;負(fù)責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作,組織干部教育理論研究,指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊伍建設(shè)。

        7、調(diào)查了解全市人才工作情況,參與制定人才工作政策,檢查貫徹執(zhí)行政策的情況,參與拔尖人才、優(yōu)秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作,聯(lián)系和組織科技工作者開展活動。

        8、研究加強(qiáng)縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作,對全市選拔任用干部的檢查工作進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。

        9、負(fù)責(zé)全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

        10、完成上級交辦的其他事項。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        根據(jù)“三定方案”和市編辦對我部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的相關(guān)批復(fù),市委組織部內(nèi)設(shè)13個科室:辦公室、研究室、組織科、綜合干部科、黨政干部科、經(jīng)濟(jì)科教干部科、企事業(yè)干部科、市績效管理和干部考評工作辦公室、公務(wù)員管理科、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部監(jiān)督舉報中心、人才工作科;直屬事業(yè)單位2個:市黨員電化教育中心、信息管理中心;市委設(shè)在市委組織部的機(jī)構(gòu)3個:市黨代表大會代表工作辦公室、市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(下設(shè)市專家服務(wù)中心)、市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。共核定行政編制40個,參公事業(yè)編制5個,全額撥款事業(yè)編7個,工勤編制4個,總計56個。目前,市委組織部共有在職干部職工44人,其中部長1名,副部長4名,部務(wù)委員1名,副縣級干部4名,正科級干部12名,副科級干部16名,科員3名,工勤人員3名。共有退休干部4人。

        四、2017年部門決算執(zhí)行情況說明

        (一)部門決算收支情況及增減情況

        2017年,咸寧市委組織部嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和省委、省政府有關(guān)文件精神,合理壓縮一般行政性開支,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,切實(shí)減少各項經(jīng)費(fèi)開支。

        1)收入情況:經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達(dá),市委組織部2017年度部門決算總收入3026.8萬元,其中:本年收入2821.29萬元,上年結(jié)余205.51萬元。較上年財政撥款收入1393.09萬元增加1633.71萬元,增長率為117.27%。

        2)支出情況:2017年部門決算總支出1573.6萬元,其中:基本支出754.05萬元,較上年支出534.12萬元增加219.89萬元,增長率為41.17%,包括人員經(jīng)費(fèi)支出645.77萬元,較上年425.37萬元增加220.4萬元,增長率為51.81%,主要原因為交納社保養(yǎng)老保險金及職業(yè)年金,公用經(jīng)費(fèi)支出108.28萬元,較上年支出108.75萬元減少0.47萬元,降低率為0.4%;項目支出819.59萬元,較上年支出599.13萬元增加220.46萬元,增長率為36.8%,主要項目為人才開發(fā)-其他經(jīng)費(fèi)、南鄂英才計劃專項經(jīng)費(fèi)、2016年第一批人才培養(yǎng)專項補(bǔ)助支出等;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1453.16萬元,較上年結(jié)余259.84萬元增加1194.02萬元,增長率為459.52%,主要項目有南鄂英才計劃專項經(jīng)費(fèi)、基層黨建--黨員教育管理信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。南鄂英才計劃專項經(jīng)費(fèi)結(jié)余1235萬元,主要原因為該項目為跨年度進(jìn)行;基層黨建--黨員教育管理信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)余105.7萬元,原因為該項目結(jié)算方式為分批付款。

        3)政府性基金收支情況說明

        本單位預(yù)算無政府性基金收入安排收支。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況

        2017年我機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為754.04萬元,其中,商品和服務(wù)支出108.27萬元。主要為辦公費(fèi)6.82萬元,印刷費(fèi)6.34萬元,水費(fèi)1.2萬元,電費(fèi)7.9萬元,郵電費(fèi)3.14萬元,差旅費(fèi)79.86萬元,維修(護(hù))費(fèi)22.84萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.77萬元,勞務(wù)費(fèi)20.2萬元,工會經(jīng)費(fèi)11.07萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬元,其他交通費(fèi)3.27萬元,其他商品和服務(wù)支出23.72萬元。

        (三 )政府采購執(zhí)行情況

        2017年執(zhí)行政府采購282.44萬元,系貨物類及服務(wù)類。

        (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

        2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6.39萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi) 3.77萬元,接待10批次,接待人數(shù)201人,較上年支出0.32萬元增加3.45萬元;公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬元,較上年支出 12.76萬元減少10.14萬元,主要原因為公車改革后,單位公務(wù)用車減少為1輛“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2016年有所下降,減少的主要原因是公車改革,運(yùn)維費(fèi)大額減少。

        (五)國有資產(chǎn)占用情況說明

        我部資產(chǎn)總額2780.35萬元,其中流動資產(chǎn)1455.01萬元,固定資產(chǎn)636.16萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)689.19萬元。固定資產(chǎn)當(dāng)中,房屋構(gòu)筑物390萬元,公務(wù)車2輛77.8萬元,單價200萬元以上大型設(shè)備價值0萬元,其他固定資產(chǎn)124.95萬元。與上年1707.42萬元相比,本年資產(chǎn)總額增加1072.93萬元。

        (六)績效預(yù)算執(zhí)行情況

        2017年我部納入績效預(yù)算共計1573.64萬元,其中基本支出754.05萬元,項目支出819.59萬元,其中主要項目有大組工網(wǎng)維護(hù)費(fèi)54萬元、人才開發(fā)專項--南鄂英才計劃127.6萬元、人才開發(fā)專項--南鄂英才計劃50萬元等。

        六、名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。   

        (二)上級專項補(bǔ)助收入:指除上述財政撥款收入等以外的上級部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

        (三)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

        (四)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。

        (五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (七)三公經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。



        工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)

        收入支出決算總表
        公開01表
        部門:中共咸寧市委組織部 金額單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)
        欄次 1 欄次 2
        一、財政撥款收入 1 2,818.28 一、一般公共服務(wù)支出 29 1,458.40
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 3.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
        8 八、社會保障和就業(yè)支出 36 73.46
        9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00
        10 十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
        11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
        12 十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
        13 十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
        14 十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
        15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
        16 十六、金融支出 44 0.00
        17 十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
        18 十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
        19 十九、住房保障支出 47 41.78
        20 二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
        21 二十一、其他支出 49 0.00
        22 二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
        23 二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計 24 2,821.28 本年支出合計 52 1,573.64
           用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00    結(jié)余分配 53 0.00
           年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 205.52    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 1,453.16
        27 55
        總計 28 3,026.80 總計 56 3,026.80
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)

        收入決算表
        公開02表
        部門:中共咸寧市委組織部 金額單位:萬元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 2,821.29 2,818.29 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
        201 一般公共服務(wù)支出 2,705.05 2,702.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
        20110 人力資源事務(wù) 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011008  引進(jìn)人才費(fèi)用 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011101  行政運(yùn)行 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011105  派駐派出機(jī)構(gòu) 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20132 組織事務(wù) 2,672.30 2,669.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
        2013201  行政運(yùn)行 550.12 550.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013202  一般行政管理事務(wù) 1,993.93 1,992.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
        2013299  其他組織事務(wù)支出 128.25 126.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 73.46 73.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 54.12 54.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 52.52 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會保障和就業(yè)支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901  其他社會保障和就業(yè)支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130152  對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 41.78 41.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 41.78 41.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201  住房公積金 34.14 34.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202  提租補(bǔ)貼 7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

        工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)

        支出決算表
        公開03表
        部門:中共咸寧市委組織部 金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 1,573.64 754.05 819.59 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 1,458.40 638.81 819.59 0.00 0.00 0.00
        20110 人力資源事務(wù) 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00
        2011008  引進(jìn)人才費(fèi)用 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00
        20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 10.75 4.75 6.00 0.00 0.00 0.00
        2011101  行政運(yùn)行 4.75 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011105  派駐派出機(jī)構(gòu) 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
        20132 組織事務(wù) 1,425.65 634.06 791.59 0.00 0.00 0.00
        2013201  行政運(yùn)行 634.06 634.06 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013202  一般行政管理事務(wù) 676.94 0.00 676.94 0.00 0.00 0.00
        2013299  其他組織事務(wù)支出 114.65 0.00 114.65 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 73.46 73.46 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 54.12 54.12 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 52.52 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會保障和就業(yè)支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901  其他社會保障和就業(yè)支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 41.78 41.78 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 41.78 41.78 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201  住房公積金 34.14 34.14 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202  提租補(bǔ)貼 7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

        工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

        財政撥款收入支出決算總表
        公開04表
        部門:中共咸寧市委組織部 金額單位:萬元
        收     入 支     出
        項    目 行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
        欄    次 1 欄    次 2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 2,818.28 一、一般公共服務(wù)支出 31 1,457.40 1,457.40 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
        3 三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
        4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
        5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
        6 六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
        7 七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
        8 八、社會保障和就業(yè)支出 38 73.46 73.46 0.00
        9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
        10 十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
        11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
        12 十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
        13 十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
        14 十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
        15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
        16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
        17 十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
        18 十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
        19 十九、住房保障支出 49 41.78 41.78 0.00
        20 二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
        21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
        22 二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
        23 二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 2,818.28 本年支出合計 54 1,572.64 1,572.64 0.00
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 205.52 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 1,451.16 1,451.16 0.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 26 205.52 57
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00 58
        28 59
        總計 29 3,023.80 總計 60 3,023.80 3,023.80 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)

        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
        公開05表
        部門:中共咸寧市委組織部 金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計 1,572.64 754.05 818.59
        201 一般公共服務(wù)支出 1,457.40 638.81 818.59
        20110 人力資源事務(wù) 22.00 0.00 22.00
        2011008  引進(jìn)人才費(fèi)用 22.00 0.00 22.00
        20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 10.75 4.75 6.00
        2011101  行政運(yùn)行 4.75 4.75 0.00
        2011105  派駐派出機(jī)構(gòu) 6.00 0.00 6.00
        20132 組織事務(wù) 1,424.65 634.06 790.59
        2013201  行政運(yùn)行 634.06 634.06 0.00
        2013202  一般行政管理事務(wù) 675.94 0.00 675.94
        2013299  其他組織事務(wù)支出 114.65 0.00 114.65
        208 社會保障和就業(yè)支出 73.46 73.46 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 54.12 54.12 0.00
        2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 52.52 52.52 0.00
        2080506  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1.60 1.60 0.00
        20899 其他社會保障和就業(yè)支出 19.34 19.34 0.00
        2089901  其他社會保障和就業(yè)支出 19.34 19.34 0.00
        221 住房保障支出 41.78 41.78 0.00
        22102 住房改革支出 41.78 41.78 0.00
        2210201  住房公積金 34.14 34.14 0.00
        2210202  提租補(bǔ)貼 7.64 7.64 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。

        工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
        公開06表
        部門:中共咸寧市委組織部 金額單位:萬元
        人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 584.66 302 商品和服務(wù)支出 108.27 310 其他資本性支出 0.00
        30101  基本工資 157.85 30201  辦公費(fèi) 6.82 31001  房屋建筑物購建 0.00
        30102  津貼補(bǔ)貼 71.58 30202  印刷費(fèi) 6.35 31002  辦公設(shè)備購置 0.00
        30103  獎金 133.18 30203  咨詢費(fèi) 0.00 31003  專用設(shè)備購置 0.00
        30104  其他社會保障繳費(fèi) 0.00 30204  手續(xù)費(fèi) 0.00 31005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
        30106  伙食補(bǔ)助費(fèi) 13.78 30205  水費(fèi) 1.20 31006  大型修繕 0.00
        30107  績效工資 0.00 30206  電費(fèi) 7.90 31007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
        30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 82.37 30207  郵電費(fèi) 3.14 31008  物資儲備 0.00
        30109  職業(yè)年金繳費(fèi) 1.60 30208  取暖費(fèi) 0.00 31009  土地補(bǔ)償 0.00
        30199  其他工資福利支出 124.31 30209  物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010  安置補(bǔ)助 0.00
        303 對個人和家庭的補(bǔ)助 61.12 30211  差旅費(fèi) 0.00 31011  地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
        30301  離休費(fèi) 0.00 30212  因公出國(境)費(fèi)用 0.00 31012  拆遷補(bǔ)償 0.00
        30302  退休費(fèi) 19.34 30213  維修(護(hù))費(fèi) 22.83 31013  公務(wù)用車購置 0.00
        30303  退職(役)費(fèi) 0.00 30214  租賃費(fèi) 0.00 31019  其他交通工具購置 0.00
        30304  撫恤金 0.00 30215  會議費(fèi) 0.00 31020  產(chǎn)權(quán)參股 0.00
        30305  生活補(bǔ)助 0.00 30216  培訓(xùn)費(fèi) 0.00 31099  其他資本性支出 0.00
        30306  救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217  公務(wù)接待費(fèi) 0.00 304 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30307  醫(yī)療費(fèi) 0.00 30218  專用材料費(fèi) 0.00 30401  企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
        30308  助學(xué)金 0.00 30224  被裝購置費(fèi) 0.00 30402  事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
        30309  獎勵金 0.00 30225  專用燃料費(fèi) 0.00 30403  財政貼息 0.00
        30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226  勞務(wù)費(fèi) 20.20 30499  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30311  住房公積金 34.14 30227  委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
        30312  提租補(bǔ)貼 7.64 30228  工會經(jīng)費(fèi) 11.07 30701  國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
        30313  購房補(bǔ)貼 0.00 30229  福利費(fèi) 1.76 30707  國外債務(wù)付息 0.00
        30314  采暖補(bǔ)貼 0.00 30231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00
        30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 0.00 30239  其他交通費(fèi)用 3.27 39906  贈與 0.00
        30399  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 30240  稅金及附加費(fèi)用 0.00
        30299  其他商品和服務(wù)支出 23.72
        人員經(jīng)費(fèi)合計 645.78 公用經(jīng)費(fèi)合計 108.27
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。
           2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
        — 6 —

        工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

        財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
        公開07表
        部門:中共咸寧市委組織部 金額單位:元
        預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
        小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        8.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 6.39 0.00 2.62 0.00 2.62 3.77
        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

        工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        公開08表
        部門:中共咸寧市委組織部 金額單位:萬元
        項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計
        0 0 0 0 0 0 0
        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
        責(zé)任編輯:何凡
        附件:
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