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        • 索 引 號:011336909/2018-01102
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 橫溝橋鎮(zhèn)財政所
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2018年09月30日
        • 名  稱:橫溝橋鎮(zhèn)財政所

        橫溝橋鎮(zhèn)財政所

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        2017年度部門決算公開說明


        一、橫溝橋鎮(zhèn)財政所概況

        (一)橫溝橋鎮(zhèn)財政所主要職責:

        咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所是形式貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)的部門。主要職能:

        1、落實兌現(xiàn)各項惠農(nóng)補助資金、對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。

        2、為經(jīng)濟發(fā)展增收出謀獻策圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)。

        3、農(nóng)村財務(wù)管理指導、監(jiān)督和審計。依法代理村級財務(wù),財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān)及行政事業(yè)單位財務(wù)代理。

        4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理及村級集體三資監(jiān)督管理。

        5、財政預(yù)決算編制、執(zhí)行及管理。

        6、完成上級財政部門和政府交辦其他事項。

        (二)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成:

        納入決算匯編范圍的財政補助事業(yè)單位1個。

        二、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

        (一)公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

        2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費0萬元。

        1、因公出國(境)費用支出情況

        2017年度我單位因公出國(境)支出0萬元,組團 0 次,0人。上年同比增減 0 。

        2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

        2017年公務(wù)用車購置支出0萬元,較上年同比減少0%。公務(wù)用車運行費支出0元,與上年比增加0萬元。

        3、公務(wù)接待費支出情況

        公務(wù)接待費用支出1.66萬元,共接待10批次、接待236余人,招待費增加0萬元。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出167.85萬元比2016年增加110.93萬元,主要原因是調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員的基本工資及津補貼和增加了辦公室設(shè)備。

        三、政府采購支出情況

        2017年橫溝橋鎮(zhèn)財政所政府采購貨物支出0.38萬元、政府采購工程支出150萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元。

        四、橫溝橋鎮(zhèn)財政所無公車。

        五、農(nóng)村財政便民服務(wù)中心績效情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        2017年度一般公共預(yù)算項目支出共涉及項目1個,名稱為:農(nóng)村財政便民服務(wù)中心,資金150萬元,從評價情況來看,本項目總金額150萬元,涉及本級財政預(yù)算撥款150萬元,項目績效目標主要是:1.財務(wù)移交工作;2.加強資金監(jiān)管工作,財政所組織每個專管員進行了資金監(jiān)管業(yè)務(wù)學習,并將每個專管員進行了分村包片,明確了崗位責任,并簽訂了專管員目標管理崗位責任書;3.提高惠農(nóng)政策宣傳月質(zhì)量,加強農(nóng)民負擔監(jiān)督卡發(fā)放力度;4.積極強化新農(nóng)村合作醫(yī)療,新農(nóng)村社會養(yǎng)老保險資金征額;5.加強農(nóng)村“三資”管理工作;6.加強鎮(zhèn)村兩級報賬單位財務(wù)人員大培訓;7.積極開展鎮(zhèn)、村兩極財務(wù)專項大檢查。開展整體支出績效評價,從評價上來看本項目經(jīng)過湖北咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管委會批復,提供服務(wù)平臺,實行政務(wù)公開,規(guī)范辦事程序和流程,提高行政效率。項目申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法,項目履行過程中,沒有出現(xiàn)大幅調(diào)整情況。

        (三)決算中項目自評結(jié)果

        本項目全體預(yù)算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為150萬元,完成預(yù)算的100%,主要的效果:一是“農(nóng)村財政便民服務(wù)中心建設(shè)”項目,截至目前已完工,預(yù)計今年搬遷。二是將有效地推進服務(wù),讓群眾能夠真正公開平等地享受政府提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。


        橫溝橋鎮(zhèn)財政所

        2018年9月28日


        收入支出決算總表





        公開01表
        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所



        單位:萬元
        收入支出
        項目行次金額項目行次金額
        欄次
        1欄次
        2
        一、財政撥款收入1317.85一、一般公共服務(wù)支出32167.85
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出330.00
        二、上級補助收入30.00三、國防支出340.00
        三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出350.00
        四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出360.00
        五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術(shù)支出370.00
        六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出380.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出390.00

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出400.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出410.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42150.00

        12
        十二、農(nóng)林水支出430.00

        13
        十三、交通運輸支出440.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出450.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.00

        16
        十六、金融支出470.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出480.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出490.00

        19
        十九、住房保障支出500.00

        20
        二十、糧油物資儲備支出510.00

        21
        二十一、其他支出520.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出530.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出540.00
        本年收入合計24317.85本年支出合計55317.85
        用事業(yè)基金彌補收支差額250.00結(jié)余分配560.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00? 其中:提取職工福利基金570.00
        ? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余270.00??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金580.00

        28
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余590.00

        29
        ? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.00

        30

        61
        總計31317.85總計62317.85
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。














        收入決算表










        公開02表
        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所





        單位:萬元
        科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
        欄次1234567
        合計317.85317.850.000.000.000.000.00
        201一般公共服務(wù)支出167.85167.850.000.000.000.000.00
        20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)167.85167.850.000.000.000.000.00
        2010301? 行政運行94.8594.850.000.000.000.000.00
        2010399? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出73.0073.000.000.000.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.00150.000.000.000.000.000.00
        21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.00150.000.000.000.000.000.00
        2129999? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.00150.000.000.000.000.000.00



























        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


























        支出決算表









        公開03表
        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所




        單位:萬元
        科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
        欄次123456
        合計317.85167.85150.000.000.000.00
        201一般公共服務(wù)支出167.85167.850.000.000.000.00
        20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)167.85167.850.000.000.000.00
        2010301? 行政運行94.8594.850.000.000.000.00
        2010399? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出73.0073.000.000.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.000.00150.000.000.000.00
        21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.000.00150.000.000.000.00
        2129999? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.000.00150.000.000.000.00
























        注:本表反映部門本年度各項支出情況。























        財政撥款收入支出決算總表







        公開04表
        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所




        單位:萬元
        收???? 入支???? 出
        項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
        欄次
        1欄次
        234
        一、一般公共預(yù)算財政撥款1317.85一、一般公共服務(wù)支出30167.85167.850.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出310.000.000.00

        3
        三、國防支出320.000.000.00

        4
        四、公共安全支出330.000.000.00

        5
        五、教育支出340.000.000.00

        6
        六、科學技術(shù)支出350.000.000.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出360.000.000.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出370.000.000.00

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.000.000.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40150.00150.000.00

        12
        十二、農(nóng)林水支出410.000.000.00

        13
        十三、交通運輸支出420.000.000.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出430.000.000.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.00

        16
        十六、金融支出450.000.000.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.00

        19
        十九、住房保障支出480.000.000.00

        20
        二十、糧油物資儲備支出490.000.000.00

        21
        二十一、其他支出500.000.000.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出510.000.000.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出520.000.000.00
        本年收入合計24317.85本年支出合計53317.85317.850.00
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.000.000.00
        ? 一般公共預(yù)算財政撥款260.00
        55


        ? 政府性基金預(yù)算財政撥款270.00
        56



        28

        57


        總計29317.85總計58317.85317.850.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

















        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
















        公開05表
        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所











        單位:萬元
        科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余
        欄次12345678910111213
        合計0.000.000.00317.85167.85150.00317.85167.85150.000.000.000.000.00
        201一般公共服務(wù)支出0.000.000.00167.85167.850.00167.85167.850.000.000.000.000.00
        20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)0.000.000.00167.85167.850.00167.85167.850.000.000.000.000.00
        2010301? 行政運行0.000.000.0094.8594.850.0094.8594.850.000.000.000.000.00
        2010399? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出0.000.000.0073.0073.000.0073.0073.000.000.000.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00150.000.00150.00150.000.00150.000.000.000.000.00
        21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00150.000.00150.00150.000.00150.000.000.000.000.00
        2129999? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00150.000.00150.00150.000.00150.000.000.000.000.00













































        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。




































        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復表
        公開:06表
        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所





        單位:萬元
        人員經(jīng)費公用經(jīng)費
        科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
        301工資福利支出61.95302商品和服務(wù)支出45.46310其他資本性支出59.94
        30101? 基本工資26.9730201? 辦公費8.7531001? 房屋建筑物購建0.00
        30102? 津貼補貼21.8530202? 印刷費0.0031002? 辦公設(shè)備購置59.94
        30103? 獎金1.0930203? 咨詢費0.0031003? 專用設(shè)備購置0.00
        30104? 其他社會保障繳費0.4230204? 手續(xù)費0.0031005? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
        30106? 伙食補助費0.0030205? 水費0.2231006? 大型修繕0.00
        30107? 績效工資0.0030206? 電費1.8631007? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
        30108? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030207? 郵電費0.8531008? 物資儲備0.00
        30109? 職業(yè)年金繳費0.0030208? 取暖費0.0031009? 土地補償0.00
        30199? 其他工資福利支出11.6230209? 物業(yè)管理費0.0031010? 安置補助0.00
        303對個人和家庭的補助0.5030211? 差旅費0.7231011? 地上附著物和青苗補償0.00
        30301? 離休費0.0030212? 因公出國(境)費用0.0031012? 拆遷補償0.00
        30302? 退休費0.0030213? 維修(護)費0.0031013? 公務(wù)用車購置0.00
        30303? 退職(役)費0.0030214? 租賃費0.0031019? 其他交通工具購置0.00
        30304? 撫恤金0.5030215? 會議費0.0031020? 產(chǎn)權(quán)參股0.00
        30305? 生活補助0.0030216? 培訓費0.0031099? 其他資本性支出0.00
        30306? 救濟費0.0030217? 公務(wù)接待費1.66304對企事業(yè)單位的補貼0.00
        30307? 醫(yī)療費0.0030218? 專用材料費0.0030401? 企業(yè)政策性補貼0.00
        30308? 助學金0.0030224? 被裝購置費0.0030402? 事業(yè)單位補貼0.00
        30309? 獎勵金0.0030225? 專用燃料費0.0030403? 財政貼息0.00
        30310? 生產(chǎn)補貼0.0030226? 勞務(wù)費0.1430499? 其他對企事業(yè)單位的補貼0.00
        30311? 住房公積金0.0030227? 委托業(yè)務(wù)費23.63307債務(wù)利息支出0.00
        30312? 提租補貼0.0030228? 工會經(jīng)費0.1530701? 國內(nèi)債務(wù)付息0.00
        30313? 購房補貼0.0030229? 福利費0.0530707? 國外債務(wù)付息0.00
        30314? 采暖補貼0.0030231? 公務(wù)用車運行維護費0.00399其他支出0.00
        30315? 物業(yè)服務(wù)補貼0.0030239? 其他交通費用1.1839906? 贈與0.00
        30399? 其他對個人和家庭的補助支出0.0030240? 稅金及附加費用0.00





        30299? 其他商品和服務(wù)支出6.26


        人員經(jīng)費合計62.45公用經(jīng)費合計105.40
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。



















        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復表
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        公開:08表
        部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所











        單位:萬元
        科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余
        欄次12345678910111213
        合計






































































































        注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批復。




































        財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表












        公開07表
        部門:橫溝橋鎮(zhèn)財政所






        單位:萬元
        預(yù)算數(shù)決算數(shù)
        合計因公出國(境)費小計公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費小計公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
        公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費
        123456789101112
        2020021.6601.66001.66
        注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金蔡恒撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


        責任編輯:何凡
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