2017年度部門決算公開說明
一、橫溝橋鎮(zhèn)財政所概況
(一)橫溝橋鎮(zhèn)財政所主要職責:
咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所是形式貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)的部門。主要職能:
1、落實兌現(xiàn)各項惠農(nóng)補助資金、對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。
2、為經(jīng)濟發(fā)展增收出謀獻策圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)。
3、農(nóng)村財務(wù)管理指導、監(jiān)督和審計。依法代理村級財務(wù),財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān)及行政事業(yè)單位財務(wù)代理。
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理及村級集體三資監(jiān)督管理。
5、財政預(yù)決算編制、執(zhí)行及管理。
6、完成上級財政部門和政府交辦其他事項。
(二)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成:
納入決算匯編范圍的財政補助事業(yè)單位1個。
二、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
(一)公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費0萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國(境)支出0萬元,組團 0 次,0人。上年同比增減 0 。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年公務(wù)用車購置支出0萬元,較上年同比減少0%。公務(wù)用車運行費支出0元,與上年比增加0萬元。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出1.66萬元,共接待10批次、接待236余人,招待費增加0萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出167.85萬元比2016年增加110.93萬元,主要原因是調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員的基本工資及津補貼和增加了辦公室設(shè)備。
三、政府采購支出情況
2017年橫溝橋鎮(zhèn)財政所政府采購貨物支出0.38萬元、政府采購工程支出150萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元。
四、橫溝橋鎮(zhèn)財政所無公車。
五、農(nóng)村財政便民服務(wù)中心績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
2017年度一般公共預(yù)算項目支出共涉及項目1個,名稱為:農(nóng)村財政便民服務(wù)中心,資金150萬元,從評價情況來看,本項目總金額150萬元,涉及本級財政預(yù)算撥款150萬元,項目績效目標主要是:1.財務(wù)移交工作;2.加強資金監(jiān)管工作,財政所組織每個專管員進行了資金監(jiān)管業(yè)務(wù)學習,并將每個專管員進行了分村包片,明確了崗位責任,并簽訂了專管員目標管理崗位責任書;3.提高惠農(nóng)政策宣傳月質(zhì)量,加強農(nóng)民負擔監(jiān)督卡發(fā)放力度;4.積極強化新農(nóng)村合作醫(yī)療,新農(nóng)村社會養(yǎng)老保險資金征額;5.加強農(nóng)村“三資”管理工作;6.加強鎮(zhèn)村兩級報賬單位財務(wù)人員大培訓;7.積極開展鎮(zhèn)、村兩極財務(wù)專項大檢查。開展整體支出績效評價,從評價上來看本項目經(jīng)過湖北咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管委會批復,提供服務(wù)平臺,實行政務(wù)公開,規(guī)范辦事程序和流程,提高行政效率。項目申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法,項目履行過程中,沒有出現(xiàn)大幅調(diào)整情況。
(三)決算中項目自評結(jié)果
本項目全體預(yù)算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為150萬元,完成預(yù)算的100%,主要的效果:一是“農(nóng)村財政便民服務(wù)中心建設(shè)”項目,截至目前已完工,預(yù)計今年搬遷。二是將有效地推進服務(wù),讓群眾能夠真正公開平等地享受政府提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
橫溝橋鎮(zhèn)財政所
2018年9月28日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 317.85 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 167.85 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 150.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 317.85 | 本年支出合計 | 55 | 317.85 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 56 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | ? 其中:提取職工福利基金 | 57 | 0.00 |
? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | ??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 0.00 | ||
29 | ? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 317.85 | 總計 | 62 | 317.85 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 317.85 | 317.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | ? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 317.85 | 167.85 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | ? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 317.85 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 167.85 | 167.85 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 317.85 | 本年支出合計 | 53 | 317.85 | 317.85 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 317.85 | 總計 | 58 | 317.85 | 317.85 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.85 | 167.85 | 150.00 | 317.85 | 167.85 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | ? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復表 | ||||||||
公開:06表 | ||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 61.95 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 45.46 | 310 | 其他資本性支出 | 59.94 |
30101 | ? 基本工資 | 26.97 | 30201 | ? 辦公費 | 8.75 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 21.85 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 59.94 |
30103 | ? 獎金 | 1.09 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 0.42 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.22 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 1.86 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.85 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 11.62 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.50 | 30211 | ? 差旅費 | 0.72 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.50 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 1.66 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.14 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 23.63 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補貼 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.15 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.05 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 1.18 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 6.26 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 62.45 | 公用經(jīng)費合計 | 105.40 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復表 ? ? | ||||||||||||||||
公開:08表 | ||||||||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | ||||||||||||||||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批復。 | ||||||||||||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||
部門:橫溝橋鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 小計 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 小計 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||
公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | |
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金蔡恒撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |