咸寧市公務員局2017年度部門決算情況說明
目錄
一、咸寧市公務員局概況
(一)主要職責
(二)單位機構(gòu)設置
二、2017年部門決算情況說明
(一)收入支出總體情況說明
(二)收入情況說明
(三)支出情況說明
(四)財政撥款收入支出總體情況說明
(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明
(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
三、關于“三公”經(jīng)費及其他重要事項說明
(一)關于“三公”經(jīng)費支出說明
(二)關于機關運行經(jīng)費支出說明
(三)關于政府采購支出說明
(四)關于國有資產(chǎn)占用情況說明
(五)關于2017年度預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、基本情況
(一)主要工作職責
1、貫徹執(zhí)行國家關于公務員錄用、登記、考核、任免、獎懲、職位管理、交流、培訓、辭職辭退、申訴控告、工資福利等方面的法律、法規(guī)和方針、政策,會同有關部門擬訂管理公務員和參照管理工作人員的地方性規(guī)章制度及實施意見。
2、貫徹執(zhí)行全市公務員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設和能力建設政策,擬訂全市公務員職位標準、管理辦法的實施細則,建立行政機關公務員“確責、履責、問責”責任體系,依法對公務員實施監(jiān)督;綜合管理市直機關公務員檔案。負責公務員信息統(tǒng)計管理工作。
3、完善公務員考試錄用制度,負責組織全市公務員、參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員的考試錄用工作。負責配合組織選拔大學生到縣鄉(xiāng)國家機關工作。
4、完善公務員考核制度,擬訂公務員績效考核管理辦法并承辦相應工作。
5、完善公務員交流制度,擬訂公務員調(diào)任(配)、轉(zhuǎn)任、掛職鍛煉政策并指導和組織實施。
6、完善公務員培訓制度,擬訂全市公務員培訓規(guī)劃、公務員通用能力席位標準及相關政策法規(guī),指導全市公務員培訓與對外交流工作,負責組織市直機關公務員培訓工作。綜合管理全市公務員學歷變更認定工作。
7、完善公務員申訴控告制度和聘任制公務員人事爭議仲裁制度,保障公務員合法權益。
8、依法辦理市政府提請市人大常委會審議的任免議案,辦理市政府批準任免的行政機關工作人員任免手續(xù)。
9、貫徹國家榮譽制度、政府獎勵制度;審核上報國家、省級表彰獎勵和以市政府名義表彰獎勵的單位和個人,指導和協(xié)調(diào)全市政府獎勵工作,審核以市政府名義實施的獎勵項目。
10、負責組織公務員法的宣傳貫徹,大力推進公務員制度,指導協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督公務員法的貫徹落實。負責公務員系統(tǒng)宣傳、科研和政務信息網(wǎng)絡建設。
11、指導、管理全市的干部能力測試、公務員、機關工勤人員、事業(yè)單位人員的考試評價工作。
12、承辦上級交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置
根據(jù)《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關于印發(fā)(咸寧市人民政府機構(gòu)改革方案)的通知》(鄂辦文〔2009〕98號)和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于印發(fā)(咸寧市人民政府機構(gòu)改革實施意見)的通知》(咸發(fā)〔2009〕13號)精神,設立咸寧市公務員局,為綜合管理全市政府系統(tǒng)公務員和參照公務員管理單位工作人員的政府機構(gòu),設有綜合科,職位職責管理科,錄用調(diào)配科,教育培訓科。
(三)人員情況
市公務員局行政編制為7名,工勤編制為1名。其中:實有在編人員7人, “以錢養(yǎng)事”人員1人;單位現(xiàn)有退休人員1人。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)關于決算收支增減變化情況。
2017年我局收入總計258.14萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 :0萬元,本年收入258.14萬元(財政撥款收入220.72萬元、其他收入37.41萬元)。上年決算數(shù)為200.18萬元,本年較上年增長28.95%。
2017年我局支出總計258.14萬元,其中年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5萬元,本年支出253.14萬元。其中:社會保障和就業(yè)支出17.77萬元、一般公務服務支出227.45萬元。上年決算數(shù)為200.18萬元,本年較上年增長26.46%。主要原因是增加公務員招考支出。
(二)關于收入支出預算執(zhí)行情況。
2017年我局年初收入預算總額205.11萬元,其中:一般公共預算安排財政撥款收入199.53萬元,納入預算管理的非稅10萬元,社?;?/span>5.58萬。本年收入較預算數(shù)增長25.85%,增長原因主要是公務員招考支出增加。
2017年我局年初支出預算總額205.11萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出15.29萬元,一般公務服務支出189.82萬元。本年支出較預算數(shù)增長23.42%,增長原因主要是公務員招考支出增加。
(三)關于機關運行經(jīng)費支出說明。
2017年機關運行經(jīng)費25.64萬元,較2016年增長2.13萬元,增長9%(2016年為23.51萬元)。其中:辦公費4.46萬元,印刷費5.43萬元,水電費2.94萬元,郵電費2.22萬元,差旅費0.89萬元,維護費2.30萬元,會議費0.49萬元,培訓費0.42萬元,公務接待費0.48萬元,工會經(jīng)費0.75萬元,福利費0萬元,公車運行維護費1.84萬元,其他商品和服務支出3.41萬元。
(四)關于“三公經(jīng)費”支出說明。
2017年“三公經(jīng)費”總支出2.32萬元,比2016年決算數(shù)6.82萬元下降66%。下降的主要原因是2017年無因公出國開支2.94萬元,同時我局嚴格執(zhí)行制度,控制不必要的經(jīng)費開支“三公經(jīng)費”具體支出說明如下:
1、因公出國(境)費用0萬元;上年因公出國(境)費用2.94萬元。
2、本年度沒有購置車輛,車輛保有量為1輛。公務運行維護費1.84萬元,較上年的支出數(shù)3.88萬元下降52.57%,主要原因是我局進一步控制公務用車,減少費用開支。
3、公務接待費0.48萬元,較上年的支出數(shù)0萬元增長100%,較年初預算數(shù)1萬元下降52%。2017年共接待有關單位來客9余批次,來客69余人。下降的主要原因是我局進一步控制來客接待,減少費用開支。
(五)關于政府采購支出說明。
2017年政府采購支出總額7.09萬元。政府采購貨物支出5.09萬元,其中,辦公設備的購置支出5.09萬元;政府采購服務支出2萬元,用于購買社會服務。
(六)關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日,我局有一般公務車輛1輛,無單位價值50萬元以上的通用設備。
(七)政府性基金預算支出說明
2017年我局無政府性基金預算支出。
三、2017年度預算績效情況
根據(jù)預算績效管理要求,我局組織開展整體支出績效評價,對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,從評價情況來看,我局2017年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合市委、市政府經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃及“三定”職責,體現(xiàn)當年重點工作,資金投入相匹配。在目標細化和計劃統(tǒng)籌方面有待進一步規(guī)范。
四、名詞解釋
(一)收入科目。
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目。
1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
6.其他支出:不屬于以上類型的支出。
7.“三公”經(jīng)費:指當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
8.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市公務員局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 220.72 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 227.45 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 37.41 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 17.77 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.92 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 258.14 | 本年支出合計 | 52 | 253.14 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 5.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 258.14 | 總計 | 56 | 258.14 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市公務員局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 258.14 | 220.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 232.45 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
20110 | 人力資源事務 | 232.45 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
2011001 | 行政運行 | 159.45 | 122.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
2011002 | 一般行政管理事務 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011009 | 公務員考核 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011010 | 公務員履職能力提升 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011011 | 公務員招考 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011012 | 公務員綜合管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社會保險補貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市公務員局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 253.14 | 178.08 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 227.45 | 152.39 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務 | 227.45 | 152.39 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政運行 | 154.45 | 152.39 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事務 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011009 | 公務員考核 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011010 | 公務員履職能力提升 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011011 | 公務員招考 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011012 | 公務員綜合管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社會保險補貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市公務員局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 220.72 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 190.04 | 190.04 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 220.72 | 本年支出合計 | 54 | 215.72 | 215.72 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 220.72 | 總計 | 60 | 220.72 | 220.72 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市公務員局 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 215.73 | 140.67 | 75.06 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 190.04 | 114.98 | 75.06 | ||
20110 | 人力資源事務 | 190.04 | 114.98 | 75.06 | ||
2011001 | 行政運行 | 117.04 | 114.98 | 2.06 | ||
2011002 | 一般行政管理事務 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2011009 | 公務員考核 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2011010 | 公務員履職能力提升 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2011011 | 公務員招考 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2011012 | 公務員綜合管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
2080704 | 社會保險補貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市公務員局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 105.10 | 302 | 商品和服務支出 | 25.64 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 43.45 | 30201 | 辦公費 | 4.46 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 5.43 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 30.99 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 9.02 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 3.88 | 30205 | 水費 | 0.02 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 2.94 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 10.92 | 30207 | 郵電費 | 2.22 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 6.85 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 9.92 | 30211 | 差旅費 | 0.89 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 2.00 | 30213 | 維修(護)費 | 2.30 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.49 | 31020 | 產(chǎn)權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.42 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.48 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 6.55 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 1.37 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.75 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 1.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.41 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 115.02 | 公用經(jīng)費合計 | 25.64 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市公務員局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.32 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.48 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市公務員局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |