中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算說明
目 錄
第一部分 中共咸寧市委政法委員會概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算公開表
第三部分 中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算說明
一、收入決算
二、支出決算情況
三、財政撥款收入支出決算情況
四、機關運行經費執(zhí)行情況
五、“三公”經費支出決算情況
六、政府采購執(zhí)行情況
七、國有資產
八、政府性基金收支情況(此項為零)
九、2017年度預算績效情況
第四部分 專業(yè)性較強名詞解釋
第一部分
中共咸寧市委政法委員會概況
一、主要職能
咸寧市委政法委員會是市委領導全市政法工作的職能部門,市社會管理綜合治理委員會辦公室是市社會管理綜合治理委員會的常設辦事機構,與市委政法委員會合署辦公;市法學會由市委政法委代管,會長由市委常委、政法委書記兼任,常務副會長由市委政法委正縣級副書記兼任。市法治辦與市委政法委合署辦公,其工作在市委法治咸寧建設領導小組統(tǒng)一領導下開展。
市委政法委員會主要職責:
1、根據黨的路線、方針、政策和省委政法委的部署,按照市委的指示精神,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
2、調查分析全市社會治安和政法工作形勢,研究有關方針、政策性問題及采取的措施,及時向市委提出決策意見和建議;對全市一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。
3、組織、協(xié)調、指導維護社會穩(wěn)定工作。
4、檢查全市政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結合實際研究制定嚴肅法紀、落實黨的方針政策的具體措施;協(xié)助上級紀檢、監(jiān)察部門指導、督促有關案件的查處工作。
5、大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協(xié)調有爭議的重大、疑難案件。
6、組織、協(xié)調社會管理綜合治理工作,推動各項措施的落實。
7、組織推動政法戰(zhàn)線的調查研究工作,總結新經驗,解決新問題,探索政法工作的改革,進一步加強政法工作。
8、研究加強全市政法部門黨的建設、政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協(xié)助市委和市委組織部門考察、管理政法部門的領導干部及其他分管干部。
9、指導下級政法委員會的工作。
10、完成上級交辦的其他事項。
市社會管理綜合治理委員會辦公室主要職責:
根據市委、市政府和市社會管理綜合治理委員會的部署,研究提出具體工作意見,并組織實施,檢查督促綜合治理各項措施的落實,推動各有關部門參與社會治安綜合治理;督促各地開展矛盾糾紛排查調處工作,掌握社會穩(wěn)定和治安情況,落實維護社會穩(wěn)定工作各項措施;指導、推動社會管理綜合治理宣傳工作,總結推廣典型經驗,提出表彰、批評事項和獎懲建議;指導下級社會管理綜合治理委員會工作;辦理市社會管理綜合治理委員會和省社會管理綜合治理委員會辦公室交辦的事項。
市法學會主要職責:
1、組織全市法學工作者、法律工作者學習和貫徹黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗,提高政治素質和業(yè)務素質,堅持正確的政治方向。
2、引領、繁榮法學研究,推進法律理論創(chuàng)新、法律制度創(chuàng)新和法律文化創(chuàng)新,為社會主義民主法治建設提供理論支持。
3、 參與黨委政府依法行政、科學決策和民主監(jiān)督,對全市民主法制建設中的重大理論問題和實踐問題,進行學術研討,提出對策和建議。
4、 組織全市法學工作者、法律工作者深入實際進行調查研究,反映新情況,研究新問題,加強信息的交流和傳播。
5、 組織評選和表彰優(yōu)秀法學成果的活動,營造尊重人才、鼓勵創(chuàng)新的良好環(huán)境。
6、開展同各地區(qū)的法學學術交流與合作,發(fā)揮法學交流的主渠道作用。
7、參與法制宣傳,主管主辦本會法制、法學報刊和網站,編輯出版法學法律圖書、資料。
8、 參與法學教育,培養(yǎng)法學、法律人才。
9、發(fā)揮人才、智力優(yōu)勢,開展多種形式的法律服務。
10、指導、協(xié)調團體會員的工作。
11、履行主管法學研究和法學交流社團的職責,做好監(jiān)督和管理工作。
12、反映會員和法學界、法律界的意見與要求,維護會員的合法權益。
市法治辦工作職責:
貫徹落實中央和省委、市委關于加強社會主義法治建設的方針和決策,制定具體實施意見,作出工作部署,領導推動法治咸寧建設;研究制定法治咸寧建設的目標任務、工作重點和重大工作措施,并負責領導實施;提出依法執(zhí)政、地方立法、依法行政、公正司法、法制宣傳教育和權力監(jiān)督等重大問題的指導性意見;研究法治咸寧建設的重要情況,解決解決約法治咸寧建設的重大問題。
二、機構設置
根據上級批復,委機關現(xiàn)內設科室:政治部、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科、調研科、干部科、宣傳教育科、工會、老干部科;市綜治辦內設綜合協(xié)調科、基層指導科、重點治理督辦科、矛盾糾紛排查調處指導科、流動人口服務管理科;信息督辦科、社會調查科。
第二部分
中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算表(見附件1)
第三部分
中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算說明
一、收入決算情況
全年收入決算1,673.88萬元,其中:上年結轉379.95萬元、本年收入1,293.93萬元。
與上年收入決算相比,本年收入增加673.79萬元,增加67.37%,增加的原因是本年收回上年代墊支付的費用以及上年的借款費用,今年新增加了政府采購。
二、支出決算情況
全年支出決算1,673.88萬元,其中:基本支出910.84萬元、項目支出477.58萬元、年末結轉285.46萬元。
與上年決算支出相比,本年支出增加480.42萬元,增加52.90%。其中:一般公共服務支出1,184.47萬元,比上年增加46.05%,主要原因是本年補發(fā)以前年度的四項獎勵工資、工資增資部分及上年度的未休假獎勵;社會保障和就業(yè)支出80.43萬元,比上年增加249%,主要原因是本年補發(fā)以前年度的公積金費用及發(fā)放下年都的部分醫(yī)療保險費用;公共安全支出支出80.56萬元,比上年增加10.35%;住房保障支出36.76萬元,比上年增加59.83%,主要原因是根據相關政策核發(fā)干部住房分配貨幣化補貼相對增加。
三、財政撥款收入支出決算情況
全年財政撥款收入決算841.14萬元,與年初預算相比增加13.99萬元,差異率1.69%,主要原因是2017年新增加了政府采購。
全年財政撥款支出決算1,388.42萬元,與年初預算相比增加561.27萬元,差異率67.85%,主要原因是2017年追加了預算,并按進度支付了上年結轉的項目經費。
四、機關運行經費執(zhí)行情況
全年機關運行經費支出182.33萬元,預算執(zhí)行100%,較上年支出減少33.82萬元,減少15.65%,年人均數(shù)減少1.17萬元,減少54.16%。主要原因是:嚴格的控制辦公費,購買質優(yōu)價廉的辦公物品;控制好差旅費、會議費和培訓費的支出,減少一些不必要的費用支出。
五、“三公”經費支出決算情況
“三公”經費年初預算10.5萬元,支出決算14.36萬元,預算執(zhí)行100%,比上年增加0.27萬元、增加1.9%,增加的原因是公務用車運行維護費增加。其中:因公出國(境)費,年初預算0萬元,支出0萬元,預算執(zhí)行100%,較上年不變,因公出國(境)團組數(shù)0個,共計0人次;公務用車購置費,支出0萬元,預算執(zhí)行100%,較上年不變;公務用車運行費,年初預算4萬元,支出8.4萬元,預算執(zhí)行100%,較上年下降2.53萬元、下降率23.15%,共1輛公務車;公務接待費,年初預算6.5萬元,支出5.96萬元,預算執(zhí)行91.69%,較上年增加2.8萬元、增加率88.61%,共接待51批次、662人、人均90元。
六、政府采購執(zhí)行情況
全年政府采購支出總額17.34萬元,其中:政府采購貨物支出17.34萬元。
七、國有資產占用情況
截至2017年12月31日,我委共有車輛1輛,該公務車主要用于綜治維穩(wěn)與處理突發(fā)事件;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備1臺。
八、政府性基金情況
我委今年無政府性基金收支。
九、2017年度預算績效情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我委組織對2017年度一般公共預算項目支出綜治維穩(wěn)開展績效自評,共涉及項目2個,資金202.18萬元,占一般公共預算項目支出總額的42.33%。從評價情況來看,我委績效評價總體情況較好,各項目資金的使用績效和部門支出績效基本實現(xiàn)了預期目標,在提高政法部門履職效益、促進政法工作開展方面發(fā)揮了重要作用。
我委組織開展了2017年整體支出績效自評,從評價情況來看,我委按照預算使用經費,部門支出遵守各項規(guī)章制度,并加強過程監(jiān)督,全年落實了中央和上級的一系列決策部署,做好了保穩(wěn)定、護安全、促和諧的工作,深入推進了政法系統(tǒng)信息化建設,為加快“維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)”做出了積極貢獻。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我委今年在市級部門決算中反映2個項目績效自評結果。
機關運轉專項經費項目績效自評綜述:市維護穩(wěn)定工作專項經費50萬元,社會治安綜合治理專項經費152.18萬元,執(zhí)行數(shù)202.18萬元,完成預算數(shù)的100%。主要產出和效果:一是組織召開有關工作會議,矛盾隱患排查化解,單位簽訂了平安建設目標管理責任人書,完成率100%,有效的完成了全市公共安全視頻監(jiān)控探頭建設,本年發(fā)生的全市刑事案件同比上年下降,全市刑事案件今年破案同比上年破案率上升;2017年參選的“平安家庭”評選活動,全市近60萬戶參加了平安家庭創(chuàng)建活動,平安家庭戶參評率、達標率全部達成預期指標。二是群眾安全感和治安滿意度逐年上升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是個別績效指標的數(shù)據不易獲取,影響了績效評價的可衡量性;二是預算執(zhí)行有所偏差,原因是委機關進一步減少培訓費、印刷費等,項目經費有所結余。下一步改進措施:一是進一步健全績效指標體系,探索便于衡量且相關度較高的指標,提高績效指標的可測性;二是科學合理地適度安排本年度項目預算資金,做到項目實施內容與項目預算資金相匹配。
第四部分
專業(yè)性較強名詞解釋
一、財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
二、一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
三、其他共產黨事務支出(20136款):反映用于中國共產黨事務的支出。
四、行政運行(2013601項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
五、公共安全支出(204項):反映完善政法經費保障體制,穩(wěn)步提高地方政法經費補助水平,提高公共服務和社會管理能力。
六、社會保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
七、住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件:1、2017年決算公開表(1-8)
2、《綜治工作項目支出績效自評表》
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中共咸寧市委政法委員會 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 841.14 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 1,184.47 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 80.56 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 452.79 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 80.43 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 36.76 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 6.19 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,293.93 | 本年支出合計 | 52 | 1,388.42 |
? ?用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ? ?結余分配 | 53 | 0.00 |
? ?年初結轉和結余 | 26 | 379.95 | ? ?年末結轉和結余 | 54 | 285.46 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 1,673.88 | 總計 | 56 | 1,673.88 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中共咸寧市委政法委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 1,293.94 | 841.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.79 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,101.74 | 672.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.18 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,000.36 | 571.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.18 | ||
2013101 | ?行政運行 | 536.16 | 536.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | ?一般行政管理事務 | 422.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.17 | ||
2013199 | ?其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 42.03 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 99.38 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | ?行政運行 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | ?一般行政管理事務 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | ?其他一般公共服務支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | ?一般行政管理事務 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | ?其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 80.44 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | ||
2089901 | ?其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委政法委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 1,388.43 | 910.84 | 477.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,184.47 | 793.64 | 390.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,109.51 | 787.26 | 322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | ?行政運行 | 523.10 | 521.74 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | ?一般行政管理事務 | 572.40 | 258.51 | 313.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | ?其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 14.01 | 7.01 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 74.96 | 6.38 | 68.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | ?行政運行 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | ?一般行政管理事務 | 68.58 | 0.00 | 68.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 78.37 | 0.00 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | ?一般行政管理事務 | 78.37 | 0.00 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | ?其他公共安全支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ?其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | ?其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中共咸寧市委政法委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 ? ? 入 | 支 ? ? 出 | ||||||
項 ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 ? ?次 | 1 | 欄 ? ?次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 841.14 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 755.28 | 755.28 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 80.56 | 80.56 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 841.14 | 本年支出合計 | 54 | 935.63 | 935.63 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 379.95 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 285.46 | 285.46 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 379.95 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 1,221.09 | 總計 | 60 | 1,221.09 | 1,221.09 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中共咸寧市委政法委員會 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 ? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 935.63 | 621.71 | 313.92 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 755.28 | 528.12 | 227.16 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 680.32 | 521.74 | 158.58 | ||
2013101 | ?行政運行 | 523.10 | 521.74 | 1.36 | ||
2013102 | ?一般行政管理事務 | 150.22 | 0.00 | 150.22 | ||
2013199 | ?其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 74.96 | 6.38 | 68.58 | ||
2013601 | ?行政運行 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | ||
2013602 | ?一般行政管理事務 | 68.58 | 0.00 | 68.58 | ||
204 | 公共安全支出 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | ||
20406 | 司法 | 78.37 | 0.00 | 78.37 | ||
2040602 | ?一般行政管理事務 | 78.37 | 0.00 | 78.37 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
2049901 | ?其他公共安全支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
22999 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
2299901 | ?其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中共咸寧市委政法委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 363.83 | 302 | 商品和服務支出 | 176.14 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ?基本工資 | 201.78 | 30201 | ?辦公費 | 9.33 | 31001 | ?房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ?津貼補貼 | 77.58 | 30202 | ?印刷費 | 4.35 | 31002 | ?辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | ?獎金 | 0.00 | 30203 | ?咨詢費 | 0.00 | 31003 | ?專用設備購置 | 0.00 |
30104 | ?其他社會保障繳費 | 69.10 | 30204 | ?手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ?基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | ?伙食補助費 | 15.37 | 30205 | ?水費 | 0.16 | 31006 | ?大型修繕 | 0.00 |
30107 | ?績效工資 | 0.00 | 30206 | ?電費 | 1.34 | 31007 | ?信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | ?郵電費 | 10.55 | 31008 | ?物資儲備 | 0.00 |
30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ?取暖費 | 0.00 | 31009 | ?土地補償 | 0.00 |
30199 | ?其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ?物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ?安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 81.73 | 30211 | ?差旅費 | 59.62 | 31011 | ?地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | ?離休費 | 11.91 | 30212 | ?因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ?拆遷補償 | 0.00 |
30302 | ?退休費 | 23.18 | 30213 | ?維修(護)費 | 0.44 | 31013 | ?公務用車購置 | 0.00 |
30303 | ?退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ?租賃費 | 0.00 | 31019 | ?其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ?撫恤金 | 0.00 | 30215 | ?會議費 | 5.42 | 31020 | ?產權參股 | 0.00 |
30305 | ?生活補助 | 0.00 | 30216 | ?培訓費 | 0.71 | 31099 | ?其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ?救濟費 | 0.00 | 30217 | ?公務接待費 | 5.96 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | ?醫(yī)療費 | 0.23 | 30218 | ?專用材料費 | 25.92 | 30401 | ?企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | ?助學金 | 0.00 | 30224 | ?被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ?事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | ?獎勵金 | 0.00 | 30225 | ?專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ?財政貼息 | 0.00 |
30310 | ?生產補貼 | 0.00 | 30226 | ?勞務費 | 0.00 | 30499 | ?其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | ?住房公積金 | 30.15 | 30227 | ?委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | ?提租補貼 | 6.61 | 30228 | ?工會經費 | 10.03 | 30701 | ?國內債務付息 | 0.00 |
30313 | ?購房補貼 | 0.00 | 30229 | ?福利費 | 1.41 | 30707 | ?國外債務付息 | 0.00 |
30314 | ?采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ?公務用車運行維護費 | 8.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ?物業(yè)服務補貼 | 7.76 | 30239 | ?其他交通費用 | 29.06 | 39906 | ?贈與 | 0.00 |
30399 | ?其他對個人和家庭的補助支出 | 1.90 | 30240 | ?稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ?其他商品和服務支出 | 3.44 | ||||||
人員經費合計 | 445.56 | 公用經費合計 | 176.14 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
? ?2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:中共咸寧市委政法委員會 | 金額單位:元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 5.96 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委政法委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |