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        • 索 引 號:011336909/2017-01355
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2017年09月30日
        • 名  稱:咸寧市委組織部

        咸寧市委組織部

        字號: 分享到:
          

        中共咸寧市委組織部2016年部門決算情況說明

          一、基本情況

         ?。ㄒ唬┎块T主要職能

          1、研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),探索各類新經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;負責(zé)新時期黨的建設(shè)理論研究。

          2、辦理我市省委管理干部有關(guān)事項的報批手續(xù);負責(zé)提出關(guān)于各縣(市、區(qū))和市委、市政府機關(guān)各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);負責(zé)市委委托管理的干部的管理工作;負責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作,承擔(dān)部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜;負責(zé)省有關(guān)部門管理為主的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。

          3、研究制定加強全市干部隊伍建設(shè)的措施、制度,組織落實培養(yǎng)選拔年輕干部工作。

          4、從總體上研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。

          5、負責(zé)全市組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督,及時向市委和上級組織部門反映重要情況,提出建議。

          6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規(guī)劃;負責(zé)落實省委組織部下達抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計劃;負責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負責(zé)人的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作,組織干部教育理論研究,指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊伍建設(shè)。

          7、調(diào)查了解全市知識分子工作情況,參與制定知識分子政策,檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況,參與拔尖人才、優(yōu)秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作,聯(lián)系和組織科技工作者開展活動。

          8、研究加強縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作,對全市選拔任用干部的檢查工作進行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。

          9、負責(zé)全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

          10、完成上級交辦的其他事項。

         ?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

          根據(jù)“三定方案”和市編辦對我部內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的相關(guān)批復(fù),市委組織部內(nèi)設(shè)14個科室:辦公室、研究室、組織科、綜合干部科、黨政干部科、經(jīng)濟科教干部科、企事業(yè)干部科、市績效管理和干部考評工作辦公室、公務(wù)員管理科、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部監(jiān)督舉報中心、人才工作科、信息管理科;直屬事業(yè)單位1個:市黨員電化教育中心;市委設(shè)在組織部的機構(gòu)3個:市黨代表大會代表工作辦公室、市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(下設(shè)市專家服務(wù)中心)、市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(內(nèi)設(shè)綜合信息科、理論指導(dǎo)科)。共核定行政編制40個,參公事業(yè)編制5個,全額撥款事業(yè)編7個,工勤編制4個,總計56個。目前,市委組織部共有在職干部職工44人,其中部長1名,副部長4名,部務(wù)委員1名,副縣級干部4名,正科級干部12名,副科級干部16名,科員3名,工勤人員3名。共有退休干部4人。

          二、2016年部門決算收支情況

          2016年,咸寧市委組織部嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府有關(guān)文件精神,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,切實減少各項經(jīng)費開支。

         ?。?)收入情況:經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達,市委組織部2016年度部門決算總收入1393.09萬元,較2015年1086.91萬元增加306.18萬元,其中:本年財政撥款收入1358.17萬元,上年結(jié)余34.92萬元。

         ?。?)支出情況:2016年部門決算總支出1133.25萬元,較2015年1019.19萬元增加114.06萬元,增幅11.19%,其中:基本支出534.12萬元,較2015年600.04萬元減少65.92萬元,減少10.98%,包括人員經(jīng)費支出425.37萬元,公用經(jīng)費支出108.75萬元;項目支出599.13萬元,較2015年419.15萬元增加179.98萬元,增幅30.04%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.84萬元。

          

          三、“三公”經(jīng)費決算情況說明

          2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)42.17萬元,其中:公務(wù)接待費 0.32萬元,接待2批次;公務(wù)用車及運行維護費 12.76萬元;因公出國境29.09萬元。“三公”經(jīng)費決算較2015年41.73萬元減少0.44萬元,減少的主要原因一是3月公車改革,車輛保有量從4輛減到2輛,公車運維費大額減少;二是中央八項規(guī)定出臺后,我們嚴格按照中央文件精神,從嚴控制公務(wù)接待活動,樹立勤儉節(jié)約的意識,公務(wù)接待大大減少。2016年未購置公務(wù)用車,保有量2臺。2016年因公出國(境)費決算29.09萬元,出國原因是全市范圍內(nèi)海外引才,財政將此經(jīng)費列入我部人才工作項目經(jīng)費,全市人才工作項目經(jīng)費由我部統(tǒng)一管理,此次出國我部派出兩名領(lǐng)導(dǎo)隨行,高新區(qū)、中心醫(yī)院、外僑辦各派出人員一名,共計5人。

          四、名詞解釋

         ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘屑壺斦Q算安排且當(dāng)年撥付的資金。

         ?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

         ?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

         ?。ㄋ模叭苯?jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

         ?。ㄎ澹┮蚬鰢迟M,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

          (六)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

         ?。ㄆ撸┕珓?wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

          (八)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

          2017.9.30

          

          收入支出決算總表   
             公開01表
        部門:中共咸寧市委組織部    金額單位:萬元
        收入支出
        項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)
        欄次 1欄次 2
        一、財政撥款收入11,358.17一、一般公共服務(wù)支出291,133.25
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出300.00
        二、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
        三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
        四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00
        五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
        六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00
         8 八、社會保障和就業(yè)支出360.00
         9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出370.00
         10 十、節(jié)能環(huán)保支出380.00
         11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.00
         12 十二、農(nóng)林水支出400.00
         13 十三、交通運輸支出410.00
         14 十四、資源勘探信息等支出420.00
         15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00
         16 十六、金融支出440.00
         17 十七、援助其他地區(qū)支出450.00
         18 十八、國土海洋氣象等支出460.00
         19 十九、住房保障支出470.00
         20 二十、糧油物資儲備支出480.00
         21 二十一、其他支出490.00
         22 二十二、債務(wù)還本支出500.00
         23 二十三、債務(wù)付息支出510.00
        本年收入合計241,358.17本年支出合計521,133.25
            用事業(yè)基金彌補收支差額250.00    結(jié)余分配530.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2634.92    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54259.84
         27  55 
        總計281,393.09總計561,393.09
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
              收入決算表    
                  公開02表
        部門:中共咸寧市委組織部      金額單位:萬元
        項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次1234567
        合計1,358.161,358.160.000.000.000.000.00
        201一般公共服務(wù)支出1,298.161,298.160.000.000.000.000.00
        20110人力資源事務(wù)16.0016.000.000.000.000.000.00
        2011099  其他人力資源事務(wù)支出16.0016.000.000.000.000.000.00
        20111紀檢監(jiān)察事務(wù)3.803.800.000.000.000.000.00
        2011105  派駐派出機構(gòu)3.803.800.000.000.000.000.00
        20132組織事務(wù)1,278.361,278.360.000.000.000.000.00
        2013201  行政運行701.28701.280.000.000.000.000.00
        2013202  一般行政管理事務(wù)506.08506.080.000.000.000.000.00
        2013299  其他組織事務(wù)支出71.0071.000.000.000.000.000.00
        213農(nóng)林水支出60.0060.000.000.000.000.000.00
        21301農(nóng)業(yè)60.0060.000.000.000.000.000.00
        2130152  對高校畢業(yè)生到基層任職補助60.0060.000.000.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
             支出決算表    
                 公開03表
        部門:中共咸寧市委組織部     金額單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123456
        合計1,133.25534.13599.130.000.000.00
        201一般公共服務(wù)支出1,133.25534.13599.130.000.000.00
        20110人力資源事務(wù)13.390.0013.390.000.000.00
        2011099  其他人力資源事務(wù)支出13.390.0013.390.000.000.00
        20111紀檢監(jiān)察事務(wù)3.790.003.790.000.000.00
        2011105  派駐派出機構(gòu)3.790.003.790.000.000.00
        20132組織事務(wù)1,116.07534.13581.950.000.000.00
        2013201  行政運行624.50514.18110.330.000.000.00
        2013202  一般行政管理事務(wù)437.0719.95417.120.000.000.00
        2013299  其他組織事務(wù)支出54.500.0054.500.000.000.00
                
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。
           財政撥款收入支出決算總表    
               公開04表
        部門:中共咸寧市委組織部     金額單位:萬元
                 
            行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
             1     234
        一、一般公共預(yù)算財政撥款11,358.17一、一般公共服務(wù)支出311,133.251,133.250.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00
         3 三、國防支出330.000.000.00
         4 四、公共安全支出340.000.000.00
         5 五、教育支出350.000.000.00
         6 六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00
         7 七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00
         8 八、社會保障和就業(yè)支出380.000.000.00
         9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出390.000.000.00
         10 十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00
         11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.00
         12 十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00
         13 十三、交通運輸支出430.000.000.00
         14 十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00
         15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00
         16 十六、金融支出460.000.000.00
         17 十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00
         18 十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00
         19 十九、住房保障支出490.000.000.00
         20 二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00
         21 二十一、其他支出510.000.000.00
         22 二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00
         23 二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
        本年收入合計241,358.17本年支出合計541,133.251,133.250.00
         25  55   
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2634.92年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56259.84259.840.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款2734.92 57   
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款280.00 58   
         29  59   
        總計301,393.09總計601,393.091,393.090.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
            一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  
              公開05表
        部門:中共咸寧市委組織部  金額單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出  項目支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123
        合計1,133.25534.13599.13
        201一般公共服務(wù)支出1,133.25534.13599.13
        20110人力資源事務(wù)13.390.0013.39
        2011099  其他人力資源事務(wù)支出13.390.0013.39
        20111紀檢監(jiān)察事務(wù)3.790.003.79
        2011105  派駐派出機構(gòu)3.790.003.79
        20132組織事務(wù)1,116.07534.13581.95
        2013201  行政運行624.50514.18110.33
        2013202  一般行政管理事務(wù)437.0719.95417.12
        2013299  其他組織事務(wù)支出54.500.0054.50
             
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
            一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    
                公開06表
        部門:中共咸寧市委組織部      金額單位:元
        人員經(jīng)費公用經(jīng)費
        科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
        301工資福利支出382.53302商品和服務(wù)支出108.75310其他資本性支出0.00
        30101  基本工資154.0930201  辦公費3.4631001  房屋建筑物購建0.00
        30102  津貼補貼35.2030202  印刷費3.7531002  辦公設(shè)備購置0.00
        30103  獎金137.8030203  咨詢費0.0031003  專用設(shè)備購置0.00
        30104  其他社會保障繳費11.7730204  手續(xù)費0.0131005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
        30106  伙食補助費0.0030205  水費0.0931006  大型修繕0.00
        30107  績效工資0.0030206  電費8.6831007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
        30108  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030207  郵電費1.0131008  物資儲備0.00
        30109  職業(yè)年金繳費0.0030208  取暖費0.0031009  土地補償0.00
        30199  其他工資福利支出43.6630209  物業(yè)管理費0.0031010  安置補助0.00
        303對個人和家庭的補助42.8430211  差旅費3.1431011  地上附著物和青苗補償0.00
        30301  離休費0.0030212  因公出國(境)費用0.0031012  拆遷補償0.00
        30302  退休費8.6230213  維修(護)費13.0331013  公務(wù)用車購置0.00
        30303  退職(役)費0.0030214  租賃費0.0931019  其他交通工具購置0.00
        30304  撫恤金0.0030215  會議費0.1131020  產(chǎn)權(quán)參股0.00
        30305  生活補助8.4030216  培訓(xùn)費0.0031099  其他資本性支出0.00
        30306  救濟費0.0030217  公務(wù)接待費0.32304對企事業(yè)單位的補貼0.00
        30307  醫(yī)療費0.0030218  專用材料費0.0130401  企業(yè)政策性補貼0.00
        30308  助學(xué)金0.0030224  被裝購置費0.0030402  事業(yè)單位補貼0.00
        30309  獎勵金0.0030225  專用燃料費0.0030403  財政貼息0.00
        30310  生產(chǎn)補貼0.0030226  勞務(wù)費3.5830499  其他對企事業(yè)單位的補貼0.00
        30311  住房公積金5.2830227  委托業(yè)務(wù)費11.49307債務(wù)利息支出0.00
        30312  提租補貼0.0030228  工會經(jīng)費8.6330701  國內(nèi)債務(wù)付息0.00
        30313  購房補貼0.0030229  福利費0.3230707  國外債務(wù)付息0.00
        30314  采暖補貼0.0030231  公務(wù)用車運行維護費12.76399其他支出0.00
        30315  物業(yè)服務(wù)補貼10.0130239  其他交通費用32.4139906  贈與0.00
        30399  其他對個人和家庭的補助支出10.5430240  稅金及附加費用0.15   
           30299  其他商品和服務(wù)支出5.73   
        人員經(jīng)費合計425.37公用經(jīng)費合計108.75
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
            2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表   
             公開07表
        編制單位:中共咸寧市委組織部   金額單位:萬元
        2016年度決算數(shù)
        合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
        小計

          公務(wù)用車

          購置費

          公務(wù)用車

          運行費

        123456
        42.1729.0912.760.0012.760.32
        注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
             政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    
                 公開08表
        部門:中共咸寧市委組織部     金額單位:萬元
        項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
        欄次123456
        合計      
                
                
                
                
                
                
        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
          政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表   
             公開09表
        編制單位:中共咸寧市委組織部   金額單位:萬元
        2016年度決算數(shù)
        合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
        小計

          公務(wù)用車

          購置費

          公務(wù)用車

          運行費

        123456
              
        注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

          

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