中共咸寧市委組織部2016年部門決算情況說明
一、基本情況
?。ㄒ唬┎块T主要職能
1、研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),探索各類新經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;負責(zé)新時期黨的建設(shè)理論研究。
2、辦理我市省委管理干部有關(guān)事項的報批手續(xù);負責(zé)提出關(guān)于各縣(市、區(qū))和市委、市政府機關(guān)各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);負責(zé)市委委托管理的干部的管理工作;負責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作,承擔(dān)部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜;負責(zé)省有關(guān)部門管理為主的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。
3、研究制定加強全市干部隊伍建設(shè)的措施、制度,組織落實培養(yǎng)選拔年輕干部工作。
4、從總體上研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。
5、負責(zé)全市組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督,及時向市委和上級組織部門反映重要情況,提出建議。
6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規(guī)劃;負責(zé)落實省委組織部下達抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計劃;負責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負責(zé)人的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作,組織干部教育理論研究,指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊伍建設(shè)。
7、調(diào)查了解全市知識分子工作情況,參與制定知識分子政策,檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況,參與拔尖人才、優(yōu)秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作,聯(lián)系和組織科技工作者開展活動。
8、研究加強縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作,對全市選拔任用干部的檢查工作進行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。
9、負責(zé)全市退(離)休干部工作的宏觀管理。
10、完成上級交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)“三定方案”和市編辦對我部內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的相關(guān)批復(fù),市委組織部內(nèi)設(shè)14個科室:辦公室、研究室、組織科、綜合干部科、黨政干部科、經(jīng)濟科教干部科、企事業(yè)干部科、市績效管理和干部考評工作辦公室、公務(wù)員管理科、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部監(jiān)督舉報中心、人才工作科、信息管理科;直屬事業(yè)單位1個:市黨員電化教育中心;市委設(shè)在組織部的機構(gòu)3個:市黨代表大會代表工作辦公室、市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(下設(shè)市專家服務(wù)中心)、市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(內(nèi)設(shè)綜合信息科、理論指導(dǎo)科)。共核定行政編制40個,參公事業(yè)編制5個,全額撥款事業(yè)編7個,工勤編制4個,總計56個。目前,市委組織部共有在職干部職工44人,其中部長1名,副部長4名,部務(wù)委員1名,副縣級干部4名,正科級干部12名,副科級干部16名,科員3名,工勤人員3名。共有退休干部4人。
二、2016年部門決算收支情況
2016年,咸寧市委組織部嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府有關(guān)文件精神,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,切實減少各項經(jīng)費開支。
?。?)收入情況:經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達,市委組織部2016年度部門決算總收入1393.09萬元,較2015年1086.91萬元增加306.18萬元,其中:本年財政撥款收入1358.17萬元,上年結(jié)余34.92萬元。
?。?)支出情況:2016年部門決算總支出1133.25萬元,較2015年1019.19萬元增加114.06萬元,增幅11.19%,其中:基本支出534.12萬元,較2015年600.04萬元減少65.92萬元,減少10.98%,包括人員經(jīng)費支出425.37萬元,公用經(jīng)費支出108.75萬元;項目支出599.13萬元,較2015年419.15萬元增加179.98萬元,增幅30.04%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.84萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)42.17萬元,其中:公務(wù)接待費 0.32萬元,接待2批次;公務(wù)用車及運行維護費 12.76萬元;因公出國境29.09萬元。“三公”經(jīng)費決算較2015年41.73萬元減少0.44萬元,減少的主要原因一是3月公車改革,車輛保有量從4輛減到2輛,公車運維費大額減少;二是中央八項規(guī)定出臺后,我們嚴格按照中央文件精神,從嚴控制公務(wù)接待活動,樹立勤儉節(jié)約的意識,公務(wù)接待大大減少。2016年未購置公務(wù)用車,保有量2臺。2016年因公出國(境)費決算29.09萬元,出國原因是全市范圍內(nèi)海外引才,財政將此經(jīng)費列入我部人才工作項目經(jīng)費,全市人才工作項目經(jīng)費由我部統(tǒng)一管理,此次出國我部派出兩名領(lǐng)導(dǎo)隨行,高新區(qū)、中心醫(yī)院、外僑辦各派出人員一名,共計5人。
四、名詞解釋
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘屑壺斦Q算安排且當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄋ模叭苯?jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
?。ㄎ澹┮蚬鰢迟M,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
(六)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
?。ㄆ撸┕珓?wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(八)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
2017.9.30
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,358.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1,133.25 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,358.17 | 本年支出合計 | 52 | 1,133.25 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 34.92 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 259.84 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 1,393.09 | 總計 | 56 | 1,393.09 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 1,358.16 | 1,358.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,298.16 | 1,298.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 1,278.36 | 1,278.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政運行 | 701.28 | 701.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 506.08 | 506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 1,116.07 | 534.13 | 581.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政運行 | 624.50 | 514.18 | 110.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 437.07 | 19.95 | 417.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,358.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 1,133.25 | 1,133.25 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,358.17 | 本年支出合計 | 54 | 1,133.25 | 1,133.25 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 34.92 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 259.84 | 259.84 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 34.92 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 1,393.09 | 總計 | 60 | 1,393.09 | 1,393.09 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 13.39 | 0.00 | 13.39 | ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | ||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 1,116.07 | 534.13 | 581.95 | ||
2013201 | 行政運行 | 624.50 | 514.18 | 110.33 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 437.07 | 19.95 | 417.12 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 382.53 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 108.75 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 154.09 | 30201 | 辦公費 | 3.46 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 35.20 | 30202 | 印刷費 | 3.75 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 137.80 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 11.77 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.01 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.09 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 8.68 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.01 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 43.66 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 42.84 | 30211 | 差旅費 | 3.14 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 8.62 | 30213 | 維修(護)費 | 13.03 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.11 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 8.40 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.32 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.01 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 3.58 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 5.28 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 11.49 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 8.63 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.32 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 12.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 10.01 | 30239 | 其他交通費用 | 32.41 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 10.54 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.15 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.73 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 425.37 | 公用經(jīng)費合計 | 108.75 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
42.17 | 29.09 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.32 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |