2015年度咸寧市緊急救援中心決算報表說明
一、單位簡況
緊急醫(yī)療救援中心是隸屬市衛(wèi)計委掛靠市中心醫(yī)院管理的二級單位。
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受理本區(qū)域公共呼叫,對傷病員實施現(xiàn)場醫(yī)療救治、轉(zhuǎn)運(送)和途中救護。
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1、按照區(qū)域劃分的原則,負責本區(qū)域內(nèi)院前工作。
2、為國際、國內(nèi)重要會議,重大社會活動及上級部門指派的其他相關(guān)任務(wù)提供院前急救保障服務(wù)。
3、承擔各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。
4、制定本區(qū)域院前急救工作規(guī)范、質(zhì)量監(jiān)督控制標準及相關(guān)管理制度。
5、建立并完善本區(qū)域內(nèi)的急救網(wǎng)絡(luò),縮短急救服務(wù)半徑,加快急救反應(yīng)時間。
6、執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)計報告制度,收集、處理和貯存與急救相關(guān)的急救信息,按規(guī)定做好急救信息與資料的記錄、統(tǒng)計和報告工作。
7、定期組織急救人員進行急救業(yè)務(wù)培訓和考核,開展急救醫(yī)學科研和地區(qū)間的學術(shù)交流活動。
8、受衛(wèi)生行政部門委托,對下級院前醫(yī)療機構(gòu)實行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)管理。
9、承擔對社會公眾急救知識普及宣傳和急救技能培訓義務(wù),提高公眾自救互救能力。
二、緊急救援中心運行情況
2015年度,我中心認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委六條意見和市委七項要求,嚴格財務(wù)制度,加強財務(wù)管理,在保證各項工作正常開展的前提下,較好地控制了資金的流向和使用?,F(xiàn)就本年度決算情況說明如下:
?。ㄒ唬?015年度收入情況
本年度財政補助撥款收入716455.72元,其中:公共預算財政撥款716455.72元。
(二)財政補助支出情況
財政補助支出全年共支出716455.72元,其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出652755.72元,住房保障支出63700.00元
?。ㄈ┠杲K決算情況
1、本年度單位共收入716455.72元,共支出716455.72元,年末結(jié)余0元。
2、“三公”經(jīng)費決算說明。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)246681.5元,其中:公務(wù)接待費(含會議費)8357元。無出國考察費用。本單位2015年公務(wù)用車運行維護費238324.5元(該筆費用是指緊急救援中心業(yè)務(wù)用車運行維護費),無公務(wù)用車購置費。
緊急救援中心
2016年10月08日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 71.65 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 65.28 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.37 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 71.65 | 本年支出合計 | 52 | 71.65 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 71.65 | 總計 | 56 | 71.65 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機構(gòu) | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機構(gòu) | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 71.65 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 71.65 | 本年支出合計 | 54 | 71.65 | 71.65 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 71.65 | 總計 | 60 | 71.65 | 71.65 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.28 | 65.28 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機構(gòu) | 58.45 | 58.45 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | ||||
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 30.89 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 0.00 | 27.06 | 0.00 |
30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 29.60 |
30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 23.83 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
注:本表反映部門本年度一般公開預算財政撥款基本支出明細情況 。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24.67 | 0.00 | 23.83 | 0.00 | 23.83 | 0.84 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |