2015年度咸寧市中心醫(yī)院決算報表說明
一、單位基本情況
咸寧市中心醫(yī)院創(chuàng)建于1966年,是鄂南地區(qū)最大一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體的國家級綜合性三級甲等醫(yī)院、湖北科技學(xué)院附屬咸寧市第一醫(yī)院、國際愛嬰醫(yī)院、衛(wèi)生部國際緊急救援網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。醫(yī)院現(xiàn)有1個院區(qū),床位1180張,總建筑面積10萬平方米。2015年末,醫(yī)院設(shè)有臨床和醫(yī)技科室44個, 行政職能科室32個。
二、醫(yī)院運(yùn)行情況
1.2015年醫(yī)院總收入53351.14萬元,其中:財政補(bǔ)助收入2905.63萬元、上級補(bǔ)助收入52.34萬元、事業(yè)收入49546.07萬元、其他收入847.10萬元。
2.上年項目結(jié)余3091.16萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)56.06萬元)。
3.支出情況
總支出54278.84萬元,其中基本支出51756.21萬元(工資福利支出12632.86萬元、商品和服務(wù)支出29040.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助4548.76萬元、其他資本性支出4679.16萬元、債務(wù)利息支出854.84萬元);財政、科研項目補(bǔ)助支出2522.62萬元。
4.2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)91.16萬元,比去年下降33.40%。
咸寧市中心醫(yī)院
2016年10月09日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市中心醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,905.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 52.34 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 49,546.07 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 847.11 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 1,691.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 52,374.67 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 213.17 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 53,351.14 | 本年支出合計 | 52 | 54,278.84 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 1,452.49 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 5,598.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 3,218.22 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 58,949.55 | 總計 | 56 | 58,949.55 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市中心醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 53,351.14 | 2,905.62 | 52.34 | 49,546.07 | 0.00 | 0.00 | 847.11 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 51,437.97 | 992.45 | 52.34 | 49,546.07 | 0.00 | 0.00 | 847.11 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 51,197.04 | 751.52 | 52.34 | 49,546.07 | 0.00 | 0.00 | 847.11 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 51,197.04 | 751.52 | 52.34 | 49,546.07 | 0.00 | 0.00 | 847.11 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市中心醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 54,278.83 | 51,756.21 | 2,522.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 52,374.66 | 49,852.04 | 2,522.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 52,133.73 | 49,615.11 | 2,518.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 52,133.73 | 49,615.11 | 2,518.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市中心醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,905.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 966.22 | 966.22 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,905.63 | 本年支出合計 | 54 | 2,870.39 | 2,870.39 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 3,091.16 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 3,126.40 | 3,126.40 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 3,091.16 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 5,996.79 | 總計 | 60 | 5,996.79 | 5,996.79 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
部門:咸寧市中心醫(yī)院 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | ||||
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 289.27 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 0.00 | 52.33 | 0.00 |
30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 236.93 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 2,526.27 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 31.26 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 590.84 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 1,691.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 213.17 | 0.00 |
注: 本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市中心醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 2,870.39 | 2,815.53 | 54.86 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 966.22 | 911.36 | 54.86 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 725.29 | 674.43 | 50.86 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 725.29 | 674.43 | 50.86 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 236.93 | 236.93 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 213.17 | 213.17 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |