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        • 索 引 號:011336909/2016-01591
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年09月30日
        • 名  稱:咸寧市衛(wèi)生計生委

        咸寧市衛(wèi)生計生委

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          咸寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會2015年部門決算

          第一部分 部門概況

          (一)貫徹落實黨和國家,以及省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。負責(zé)起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)范性文件草案。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置,擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施;編制區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施;負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障。

          (二)負責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

         ?。ㄈ┴撠?zé)落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估,負責(zé)國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。

         ?。ㄋ模┴撠?zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

         ?。ㄎ澹┴撠?zé)制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理規(guī)范、標準的組織實施,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準,實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

         ?。┴撠?zé)組織推進全市公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

          (七)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,以及省藥品增補目錄,制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關(guān)部門組織實施。

         ?。ò耍┙M織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。

         ?。ň牛┙M織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé),建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

         ?。ㄊ┲贫鲃尤丝谟媱澤?wù)管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。

         ?。ㄊ唬M訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

         ?。ㄊM訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

         ?。ㄊ┲笇?dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。負責(zé)擬訂計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監(jiān)督落實計劃生育“一票否決”制。

          (十四)負責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。開展衛(wèi)生計生對外合作交流。

          (十五)制定并組織實施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

         ?。ㄊ┴撠?zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,負責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作,承擔(dān)全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

         ?。ㄊ撸┏袚?dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市血吸蟲病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市人口和計劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市統(tǒng)籌解決人口問題領(lǐng)導(dǎo)小組、市綜合治理出生人口性別比偏高問題領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康咸寧”全民行動領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

          (十八)承擔(dān)全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

         ?。ㄊ牛┏修k上級交辦的其他事項。

          第二部分 2015年部門決算表

        表一 市衛(wèi)生計生委2015年收入支出決算總表


         

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        決算數(shù)

        項目

        行次

        決算數(shù)

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        一、財政撥款收入

        1

        1,817.90

        一、一般公共服務(wù)支出

        29

        1.00

          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        30

        0.00

        二、上級補助收入

        3

        0.00

        三、國防支出

        31

        0.00

        三、事業(yè)收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        32

        0.00

        四、經(jīng)營收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        33

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        6

        0.00

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        34

        0.00

        六、其他收入

        7

        103.66

        七、文化體育與傳媒支出

        35

        0.00

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        36

        19.60

         

        9

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        37

        2,041.72

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        38

        0.00

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        39

        0.00

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        40

        0.00

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        41

        0.00

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        42

        0.00

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        43

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        44

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        45

        0.00

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        46

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        47

        34.87

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        48

        0.00

         

        21

         

        二十一、其他支出

        49

        73.66

         

        22

         

        二十二、債務(wù)還本支出

        50

        0.00

         

        23

         

        二十三、債務(wù)付息支出

        51

        0.00

        本年收入合計

        24

        1,921.56

        本年支出合計

        52

        2,170.85

            用事業(yè)基金彌補收支差額

        25

        0.00

            結(jié)余分配

        53

        0.00

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        26

        249.93

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        54

        0.64

         

        27

         

         

        55

         

        總計

        28

        2,171.49

        總計

        56

        2,171.49

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年支出中633萬元(其中:583萬元為支付給湖北省基本藥物采購中心的省級集中采購經(jīng)費,50萬元為婦幼保健院能力建設(shè)經(jīng)費)

         


         

                 表二  市衛(wèi)生計生委2015年收入決算表

                    


         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

         

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合計

        1,921.55

        1,817.89

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        103.66

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20110

        人力資源事務(wù)

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2011099

          其他人事事務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        19.60

        19.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        19.60

        19.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080599

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

        19.60

        19.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        1,792.42

        1,762.42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        30.00

         

        21001

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

        1,242.59

        1,242.59

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100101

          行政運行

        919.15

        919.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100102

          一般行政管理事務(wù)

        310.44

        310.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100199

          其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出

        13.00

        13.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21002

        公立醫(yī)院

        52.08

        52.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100201

          綜合醫(yī)院

        52.08

        52.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21005

        醫(yī)療保障

        32.96

        32.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100508

          城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險

        32.96

        32.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21007

        計劃生育事務(wù)

        420.79

        390.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        30.00

         

        2100799

          其他計劃生育事務(wù)支出

        420.79

        390.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        30.00

         

        21099

        其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        44.00

        44.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2109901

          其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        44.00

        44.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        34.87

        34.87

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        34.87

        34.87

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        34.87

        34.87

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        229

        其他支出

        73.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        73.66

         

        22999

        其他支出

        73.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        73.66

         

        2299901

          其他支出

        73.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        73.66

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         


                                     

              表三  市衛(wèi)生計生委2015年支出決算表


         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

         

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        2,170.85

        916.30

        1,254.54

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20110

        人力資源事務(wù)

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2011099

          其他人事事務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        19.60

        19.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        19.60

        19.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080599

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

        19.60

        19.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        2,041.72

        860.83

        1,180.88

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21001

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

        1,350.89

        827.87

        523.01

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100101

          行政運行

        948.34

        827.87

        120.46

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100102

          一般行政管理事務(wù)

        309.80

        0.00

        309.80

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100199

          其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出

        92.75

        0.00

        92.75

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21002

        公立醫(yī)院

        143.08

        0.00

        143.08

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100201

          綜合醫(yī)院

        143.08

        0.00

        143.08

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21003

        基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

        50.00

        0.00

        50.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100399

          其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出

        50.00

        0.00

        50.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21005

        醫(yī)療保障

        32.96

        32.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100508

          城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險

        32.96

        32.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21007

        計劃生育事務(wù)

        420.79

        0.00

        420.79

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2100799

          其他計劃生育事務(wù)支出

        420.79

        0.00

        420.79

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21099

        其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        44.00

        0.00

        44.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2109901

          其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        44.00

        0.00

        44.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        34.87

        34.87

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        34.87

        34.87

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        34.87

        34.87

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        229

        其他支出

        73.66

        0.00

        73.66

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22999

        其他支出

        73.66

        0.00

        73.66

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2299901

          其他支出

        73.66

        0.00

        73.66

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

         


         

        表四  市衛(wèi)生計生委2015年財政撥款收入支出決算總表


         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        收     入

        支     出

         

        項    目

        行次

        決算數(shù)

        項目(按功能分類)

        行次

        小計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

         
         

        欄    次

         

        1

        欄    次

         

        2

        3

        4

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        1

        1,817.90

        一、一般公共服務(wù)支出

        31

        1.00

        1.00

        0.00

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        32

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        3

         

        三、國防支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        5

         

        五、教育支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        6

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        38

        19.60

        19.60

        0.00

         

         

        9

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        39

        2,011.72

        2,011.72

        0.00

         

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        49

        34.87

        34.87

        0.00

         

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        22

         

        二十二、債務(wù)還本支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        23

         

        二十三、債務(wù)付息支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

         

        本年收入合計

        24

        1,817.90

        本年支出合計

        54

        2,067.19

        2,067.19

        0.00

         

         

        25

         

         

        55

         

         

         

         

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        26

        249.93

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        56

        0.64

        0.64

        0.00

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        27

        249.93

         

        57

         

         

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        28

        0.00

         

        58

         

         

         

         

         

        29

         

         

        59

         

         

         

         

        總計

        30

        2,067.83

        總計

        60

        2,067.83

        2,067.83

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         


          

             表五 市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表


         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

         

        項目

        本年支出合計

        基本支出 

        項目支出

         

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

         

        合計

        2,067.19

        916.30

        1,150.88

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

         

        20110

        人力資源事務(wù)

        1.00

        1.00

        0.00

         

        2011099

          其他人事事務(wù)支出

        1.00

        1.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        19.60

        19.60

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        19.60

        19.60

        0.00

         

        2080599

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

        19.60

        19.60

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        2,011.72

        860.83

        1,150.88

         

        21001

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

        1,350.89

        827.87

        523.01

         

        2100101

          行政運行

        948.34

        827.87

        120.46

         

        2100102

          一般行政管理事務(wù)

        309.80

        0.00

        309.80

         

        2100199

          其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出

        92.75

        0.00

        92.75

         

        21002

        公立醫(yī)院

        143.08

        0.00

        143.08

         

        2100201

          綜合醫(yī)院

        143.08

        0.00

        143.08

         

        21003

        基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

        50.00

        0.00

        50.00

         

        2100399

          其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出

        50.00

        0.00

        50.00

         

        21005

        醫(yī)療保障

        32.96

        32.96

        0.00

         

        2100508

          城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險

        32.96

        32.96

        0.00

         

        21007

        計劃生育事務(wù)

        390.79

        0.00

        390.79

         

        2100799

          其他計劃生育事務(wù)支出

        390.79

        0.00

        390.79

         

        21099

        其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        44.00

        0.00

        44.00

         

        2109901

          其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        44.00

        0.00

        44.00

         

        221

        住房保障支出

        34.87

        34.87

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        34.87

        34.87

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        34.87

        34.87

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

         
                 


           

            表六 市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表


         

         

         

         

        單位:萬元

         

        項    目

        本年支出合計

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

         

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄    次

        1

        2

        3

         

        合    計

        916.30

        783.61

        132.70

         

        301

        工資福利支出

        431.44

        431.44

        0.00

         

        30101

          基本工資

        122.28

        122.28

        0.00

         

        30102

          津貼補貼

        146.91

        146.91

        0.00

         

        30103

          獎金

        126.84

        126.84

        0.00

         

        30104

          社會保障繳費

        35.41

        35.41

        0.00

         

        302

        商品和服務(wù)支出

        117.32

        0.00

        117.32

         

        30201

          辦公費

        8.42

        0.00

        8.42

         

        30202

          印刷費

        4.50

        0.00

        4.50

         

        30203

          咨詢費

        1.00

        0.00

        1.00

         

        30205

          水費

        1.82

        0.00

        1.82

         

        30206

          電費

        6.64

        0.00

        6.64

         

        30207

          郵電費

        10.97

        0.00

        10.97

         

        30209

          物業(yè)管理費

        1.00

        0.00

        1.00

         

        30211

          差旅費

        6.25

        0.00

        6.25

         

        30213

          維修(護)費

        4.34

        0.00

        4.34

         

        30215

          會議費

        4.20

        0.00

        4.20

         

        30217

          公務(wù)接待費

        5.12

        0.00

        5.12

         

        30226

          勞務(wù)費

        3.49

        0.00

        3.49

         

        30228

          工會經(jīng)費

        33.69

        0.00

        33.69

         

        30229

          福利費

        0.05

        0.00

        0.05

         

        30231

          公務(wù)用車運行維護費

        6.70

        0.00

        6.70

         

        30239

          其他交通費用

        7.90

        0.00

        7.90

         

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

        11.23

        0.00

        11.23

         

        303

        對個人和家庭的補助

        352.17

        352.17

        0.00

         

        30301

          離休費

        22.51

        22.51

        0.00

         

        30302

          退休費

        182.51

        182.51

        0.00

         

        30309

          獎勵金

        25.36

        25.36

        0.00

         

        30311

          住房公積金

        53.10

        53.10

        0.00

         

        30312

          提租補貼

        15.52

        15.52

        0.00

         

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        53.17

        53.17

        0.00

         

        310

        其他資本性支出

        15.38

        0.00

        15.38

         

        31002

          辦公設(shè)備購置

        12.98

        0.00

        12.98

         

        31003

          專用設(shè)備購置

        2.40

        0.00

        2.40

         

        注: 本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

         


         

        表七  市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表


         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        2015年度決算數(shù)

        合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行費

        公務(wù)接待費

        小計

        公務(wù)用車
                   購置費

        公務(wù)用車
                   運行費

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        49.62

        0.00

        43.84

        0.00

        43.84

        5.78

        注:2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


          第三部分   2015年部門決算情況說明
          一、2015年決算收支總體情況
          2015年部門決算總收入為2171.49萬元,比上年增加311.25萬元,增長16.73%,其中:財政撥款1817.9萬元、其他收入103.66萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)249.93萬元。
          2015年部門決算總支出為2171.49萬元,比上年增加311.25萬元,增長16.73%,其中本年支出2170.85萬元,本年支出按支出功能分類,一般公共服務(wù)支出1萬元、社會保障和就業(yè)支出19.6萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2041.72萬元、住房保障支出34.87萬元、其他支出73.66萬元。
          二、2015年財政撥款支出決算情況
          2015年市衛(wèi)生計生委財政撥款支出決算為2067.19萬元,比上年增加206.95萬元,增長11.12%。按支出功能分類,一般公共服務(wù)支出1萬元,社會保障和就業(yè)支出19.6萬元,主要用于委機關(guān)的離退休人員支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2011.72萬元,主要用于委機關(guān)的在職人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)和項目支出;住房保障支出34.87萬元,主要用于委機關(guān)在職人員住房公積金支出;其他支出48萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為2067.19萬元,按支出用途分類,基本支出916.3萬元,主要用于委機關(guān)維持正常運轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費、在職和離退休人員工資等;項目支出1150.88萬元,主要用于委機關(guān)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、人口與計劃生育事務(wù)和其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。
          三、“三公”經(jīng)費決算說明
          2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)49.62萬元,較2014年減少11.88萬元,下降19.31%。其中,公務(wù)接待費5.78萬元,下降51.83%,公務(wù)用車運行維護費43.84萬元(無公務(wù)用車購置費),下降11.43%。主要原因是按照中央八項規(guī)定要求,堅持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準,控制“三公”經(jīng)費支出,壓縮公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費。2015年公務(wù)接待85批次,共計891人次;公務(wù)用車保有量7輛。
          四、專用名詞解釋
          1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
          2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預(yù)算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動、按照規(guī)定收費項目和標準取得的收入。
          3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
          4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
          5、 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不 足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資 金)。
          6、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
          7、社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
          8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款):反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
          行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
          一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
          機關(guān)服務(wù)(項):反應(yīng)為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
          9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。
          綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出。
          10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款):反映公共衛(wèi)生支出。
          11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出
          行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
          事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
          12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款):反映計劃生育方面的支出
          計劃生育機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
          其他計劃生育事務(wù)支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
          13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
          14、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
          15、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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