中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室2015年部門決算公開(kāi)說(shuō)明
一、基本情況
?。ㄒ唬┎块T主要職能
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室為市委、市政府直屬事業(yè)單位,以市委管理為主。主要職責(zé)是:
1、為市委、市人大、市政府、市政協(xié)接待安排中央、省來(lái)我市參觀考察、調(diào)查研究、檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和外地、外省來(lái)我市橫向聯(lián)系進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的客人。做好相應(yīng)的接待費(fèi)與會(huì)議費(fèi)的費(fèi)用管理。
2、負(fù)責(zé)市委、市政府赴外地、外省進(jìn)行考察和舉行重大活動(dòng)時(shí)的對(duì)外聯(lián)系接待工作。
3、協(xié)助有關(guān)部門安排經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)在我市召開(kāi)的重要會(huì)議和舉行的重大活動(dòng)。
4、協(xié)助做好各縣(市、區(qū))在我市范圍內(nèi)舉行的各種公務(wù)活動(dòng)的接待工作。
5、負(fù)責(zé)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算。
6、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、接待一科、接待二科和財(cái)務(wù)科,設(shè)有機(jī)關(guān)黨支部。
?。ㄈ┎块T人員構(gòu)成
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室總編制人數(shù)12人,其中:全額撥款事業(yè)編制11人,工勤編制1人。另有以錢養(yǎng)事2人。
二、2015年財(cái)政決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?015年收入決算情況
2015年指標(biāo)總收入:915.38萬(wàn)元。其中本年收入716.42萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余198.96萬(wàn)元。本年支出665.5萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.87萬(wàn)元。
?。ǘ?015年收入決算情況說(shuō)明
咸寧市接待辦2015年收入全部來(lái)自財(cái)政撥款。
?。ㄈ?015年支出決算情況
2015年決算總支出數(shù):665.50萬(wàn)元,基本支出186.77萬(wàn)元。其中:工資福利支出120.02萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳納、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出15.71萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.35萬(wàn)元,主要包括:退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;其他資本性支出0.65萬(wàn)元,主要包括辦公設(shè)置購(gòu)置。項(xiàng)目支出478.73萬(wàn)元。
?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)決算
2015年財(cái)政撥款安排我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算10.78萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)費(fèi)6.54萬(wàn)元(考察團(tuán)于2015年7月30日啟程,時(shí)間共計(jì)10天),公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.14萬(wàn)元(此費(fèi)用包括1輛公務(wù)車的油料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)等車輛運(yùn)行費(fèi)用)。
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 716.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 471.55 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 7.21 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 178.30 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 8.44 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 716.42 | 本年支出合計(jì) | 52 | 665.50 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 198.96 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 249.87 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 915.38 | 總計(jì) | 56 | 915.38 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 716.42 | 716.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 700.77 | 700.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 700.77 | 700.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 212.78 | 212.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 251.85 | 251.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 665.50 | 186.77 | 478.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 471.55 | 171.12 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 212.78 | 34.59 | 178.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 236.14 | 132.26 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 22.63 | 4.27 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣傳 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 716.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 471.55 | 471.55 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 178.30 | 178.30 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 716.42 | 本年支出合計(jì) | 54 | 665.50 | 665.50 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 198.96 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 249.87 | 249.87 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 198.96 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 915.38 | 總計(jì) | 60 | 915.38 | 915.38 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 665.50 | 186.77 | 478.73 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 471.55 | 171.12 | 300.43 | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 212.78 | 34.59 | 178.18 | ||
2010305 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 236.14 | 132.26 | 103.88 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 22.63 | 4.27 | 18.37 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
2160504 | 旅游宣傳 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開(kāi)06表 | ||||||
部門:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 7 | |||
合計(jì) | ||||||
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 120.02 | 0.00 | ||
30101 | 基本工資 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | ||
30104 | 社會(huì)保障繳納 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 7.06 | 0.00 | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||
30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 1.97 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 3.87 | ||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 4.14 | ||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 50.35 | 0.00 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30.71 | 0.00 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | ||
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | ||
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | ||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開(kāi)07表 | |||||
編制單位:咸寧市接待辦 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
2015年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.78 | 6.54 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.10 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |