收 支 決 算 總 表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
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一、財政撥款(補助) |
4092.87 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
8 |
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二、事業(yè)收入 |
8230 |
二、國防支出 |
15 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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三、教育支出 |
13367 |
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四、其他收入 |
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四、社會保障和就業(yè)支出 |
3.09 |
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五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
453.65 |
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六、其他支出 |
51.69 |
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本年收入合計 |
12322.87 |
本年支出合計 |
13898.43 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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結(jié)余分配 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
1575.70 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.14 |
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收入總計 |
13898.57 |
支出總計 |
13898.57 |
公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱(科目) |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
201 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
8 |
8 |
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203 |
二、國防支出 |
15 |
15 |
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205 |
三、教育支出 |
13367 |
13367 |
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208 |
四、社會保障和就業(yè)支出 |
3.09 |
3.09 |
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229 |
六、其他支出 |
51.69 |
51.69 |
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合 計 |
13444.78 |
13444.78 |
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政府性基金支出決算表 |
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單位:萬元 |
科目編碼 |
單位名稱(科目) |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
453.65 |
453.65 |
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合 計 |
453.65 |
453.65 |
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“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出情況表 |
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單位:萬元 |
項 目 名 稱 |
年初預(yù)算 |
決算數(shù) |
差異數(shù) |
差異率% |
合 計 |
190 |
102.20 |
87.80 |
46 |
一、因公出國(境)費用 |
20 |
15.38 |
4.62 |
23 |
二、公務(wù)車購置及運行維護費 |
66 |
56.86 |
9.14 |
13 |
三、公務(wù)接待費 |
104 |
29.96 |
74.04 |
71 |