湖北咸嘉臨港新城2014年部門決算及“三公”經(jīng)費決算說明
按照《部門決算公開要求,現(xiàn)將我委2014年部門決算及“三公”經(jīng)費決算向社會公開。
一、主要工作職責
(一)組織制定和實施咸嘉臨港新城總體規(guī)劃和集疏運規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)境保護規(guī)劃等專項規(guī)劃。
(二)統(tǒng)籌咸嘉臨港新城區(qū)域內(nèi)港口建設、集疏運體系建設、工業(yè)園區(qū)建設、公用基礎設施建設等項目的管理,積極推進新城建設。
(三) 根據(jù)市委市政府授權和武漢新港管理委員會的委托,在新城范圍內(nèi)行使相關行政管理權,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門在新城的管理工作。
(四)研究制定并組織實施促進新城建設發(fā)展的政策措施。
(五)負責組織區(qū)域內(nèi)工業(yè)園區(qū)和新城建設的招商引資和對外宣傳工作。
(六)承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置
內(nèi)設機構包括:綜合管理部、財務部、國土規(guī)劃建設管理部、招商聯(lián)絡部
二級單位包括:咸嘉臨港新城國土規(guī)劃建設綜合執(zhí)法隊、湖北咸嘉臨港新城投資有限公司
三、名詞解釋
(一)收入科目。
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.納入預算管理的非稅收入安排的撥款:指財政用行政事業(yè)性收費收入等非稅收入(除政府性基金外)安排的資金。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“納入預算管理的非稅收入安排的撥款”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目。
1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
四、2014年部門決算說明
財政撥款收入366.37萬元,財政撥款支出355.97萬元,其中:一般公共服務支出69.59萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出286.38萬元,本年結余10.4萬元。
附件:收入支出決算總表
收 支 決 算 總 表 | ||||
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| 單位:萬元 |
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收 入 | 支 出 | |||
項 目 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | |
一、財政撥款(補助) | 366.37 | 一、一般公共服務支出 | 69.59 | |
二、事業(yè)收入 | 0 | 二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 286.38 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 三、 |
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四、其他收入 | 0 | 四、 |
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| 五、 |
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本年收入合計 | 366.37 | 本年支出合計 | 355.97 | |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0 | 結余分配 |
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上年結轉(zhuǎn)和結余 | 0 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | 10.4 | |
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收入總計 | 366.37 | 支出總計 | 355.97 |
“三公經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表 | ||||
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| 單位:萬元 |
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項 目 名 稱 | 年初預算 | 決算數(shù) | 差異數(shù) | 差異率% |
合 計 | 14 | 11.78 | -2.22 | -31.98 |
一、因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公務車購置及運行維護費 | 12 | 10.1 | -1.9 | -15.83 |
三、公務接待費 | 2 | 1.68 | -0.32 | -16.15 |
公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
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| 單位:萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱(科目) | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
201 | 一般公共服務支出 | 69.59 | 54.59 | 15 |
20101 | 人大事務 | 9.15 | 9.15 | 0 |
20103 | 政府辦公廳及相關機構事務 | 40.93 | 40.93 | 0 |
20113 | 商貿(mào)事務 | 15 | 0 | 15 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 4.51 | 4.51 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 286.38 | 56.38 | 230 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 30 | 0 | 30 |
201203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 256.38 | 56.38 | 200 |
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合 計 | 355.97 | 110.97 | 245 |