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        • 索 引 號:011336909/2015-01023
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構: 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2015年11月18日
        • 名  稱:湖北咸嘉臨港新城

        湖北咸嘉臨港新城

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        湖北咸嘉臨港新城2014年部門決算及“三公”經(jīng)費決算說明

          按照《部門決算公開要求,現(xiàn)將我委2014年部門決算及“三公”經(jīng)費決算向社會公開。

          一、主要工作職責

          (一)組織制定和實施咸嘉臨港新城總體規(guī)劃和集疏運規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)境保護規(guī)劃等專項規(guī)劃。
           (二)統(tǒng)籌咸嘉臨港新城區(qū)域內(nèi)港口建設、集疏運體系建設、工業(yè)園區(qū)建設、公用基礎設施建設等項目的管理,積極推進新城建設。
            (三)  根據(jù)市委市政府授權和武漢新港管理委員會的委托,在新城范圍內(nèi)行使相關行政管理權,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門在新城的管理工作。
           (四)研究制定并組織實施促進新城建設發(fā)展的政策措施。
           (五)負責組織區(qū)域內(nèi)工業(yè)園區(qū)和新城建設的招商引資和對外宣傳工作。
           (六)承辦上級交辦的其他事項。

          二、機構設置

          內(nèi)設機構包括:綜合管理部、財務部、國土規(guī)劃建設管理部、招商聯(lián)絡部

          二級單位包括:咸嘉臨港新城國土規(guī)劃建設綜合執(zhí)法隊、湖北咸嘉臨港新城投資有限公司

          三、名詞解釋

          (一)收入科目。

          1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

          2.納入預算管理的非稅收入安排的撥款:指財政用行政事業(yè)性收費收入等非稅收入(除政府性基金外)安排的資金。

          3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

          4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“納入預算管理的非稅收入安排的撥款”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

          5.上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

          (二)支出科目。

          1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

          2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

          3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

          4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

          四、2014年部門決算說明

          財政撥款收入366.37萬元,財政撥款支出355.97萬元,其中:一般公共服務支出69.59萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出286.38萬元,本年結余10.4萬元。

        附件:收入支出決算總表

        三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

        公共預算財政撥款收入支出決算表

         

         

        收 支 決 算 總 表

         

         

         

        單位:萬元

         

        收     入

        支     出

        項   目

        決算數(shù)

        項目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、財政撥款(補助)

        366.37

        一、一般公共服務支出

        69.59

        二、事業(yè)收入

        0

        二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        286.38

        三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

        0

        三、

         

        四、其他收入

        0

        四、

         

         

         

        五、

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合計

        366.37

        本年支出合計

        355.97

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        0

        結余分配

         

        上年結轉(zhuǎn)和結余

        0

        年末結轉(zhuǎn)和結余

        10.4

         

         

         

         

        收入總計

        366.37

        支出總計

        355.97

         

         

        “三公經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

         

         

         

        單位:萬元

         

        項 目 名 稱

        年初預算

        決算數(shù)

        差異數(shù)

        差異率%

        合      計

        14

        11.78

        -2.22

        -31.98

        一、因公出國(境)費用

        0

        0

        0

        0

        二、公務車購置及運行維護費

        12

        10.1

        -1.9

        -15.83

        三、公務接待費

        2

        1.68

        -0.32

        -16.15

         

         

        公共預算財政撥款支出決算表

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱(科目)

        合  計

        基本支出

        項目支出

        201

        一般公共服務支出

        69.59

        54.59

        15

        20101

        人大事務

        9.15

        9.15

        0

        20103

        政府辦公廳及相關機構事務

        40.93

        40.93

        0

        20113

        商貿(mào)事務

        15

        0

        15

        20199

        其他一般公共服務支出

        4.51

        4.51

        0

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        286.38

        56.38

        230

        21202

        城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

        30

        0

        30

        201203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

        256.38

        56.38

        200

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合              計

        355.97

        110.97

        245

         

         

        責任編輯:admin
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